目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
第三部分 预算执行情况分析
一、
收入决算说明
二、
支出决算说明
三、
“三公”经费支出说明
四、政府采购支出说明
第四部分 专业名词解释
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个
韶关市体育场馆管理中心
内设机构包括3个
:办公室、市场经营部、场馆管理部
主要职能是:管理、维护公共体育场馆设施,为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所,组织社会体育活动,推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场,规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训。
(二)人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。
其中在职24人,离退休人员10人。
(三)预算年度的主要工作任务
1.管理、维护公共体育场馆设施,为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2.提供全民健身活动场所,组织社会体育活动,推动全民健身运动开展。
3.培育和开拓体育市场,规范体育场馆经营活动。
4.负责对游泳救生员职业技能培训。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、预算执行情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算2103万元,其中:一般公共预算拨款453万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)1474万元。其他收入176万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算2103万元,其中:一般公共预算拨款安排支出453万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出1474万元。其他收入支出176万元。
(三)“三公”经费预算支出说明
2017年我单位 无机关运行经费安排,其他资金安排3万元。
主要用于:
1.公务接待费支出1万元,主要用于接待与公务往来有关的人员食宿费。
2.公务用车购置费和运行费支出2万元,主要用于公务用车的油费、维修、过路费和保险等费用。
(四)政府采购支出说明
2017年我单位无政府采购支出安排。
三、
专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(四)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

