目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”经费支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分2015年市交通运输局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况:
(一)部门机构设置、职能
2015年决算组成部门单位2个,分别是乐昌市交通运输局和交通管理总站,其中交通运输局内设综合行政执法局、办公室、人事监察股、财务审计股、规划基建股、综合运输股。
一是贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规,拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作,引导交通运输业优化结构、协调发展。
二是负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织协调交通运输枢纽规划和管理。
三是承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理,负责城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。
四是承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
五是负责交通基本建设资金的管理和监督,协调或参与交通建设资金的筹集,负责局管交通资金的拨付和监管。
六是指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,负责公路、水路有关交通战备工作。
七是拟订交通行业科技发展规划,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导监督全市交通运输行政执法工作,组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作,参与涉外运输管理工作。
八是承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
2015年全年定编人数70人,其中:市交通运输局定编17人(含后勤2人),实有人员16人(后勤1人),退休20人;综合行政执法局定编46人(后勤2人),实有人员34(后勤2人);交通管理总站定编7人,实有7人,退休11人。
(三)决算年度的主要工作任务
贯彻落实市委、市政府和上级交通部门各项中心工作部署,立足交通实际,深入贯彻落实科学发展观,进一步解放思想,抢抓机遇,全力推进交通跨越发展,大力抓好交通基础设施建设,加快旅游生态公路建设,加快农村公路硬底化建设,坚持依法行政强化市场监督,突出服务为民提升服务水平,做好资金保障和财务管理工作,确保交通运输事业稳定发展为我市全面建成小康社会作出应有贡献。
二、收入决算说明
2015年财政拨款总收入5504万元。
三、支出决算说明
2015年支出5504万元,1、基本支出463万元,基中:工资和福利支出292万元,商品和服务支出61万元,对个人和家庭支出110万元,2、项目支出5041万元。
(一)、因公出国(境)费,本年度没有发生金额。
(二)、因公用车:1、公务用车购置费,本年度没有购置公务用车;
(三)、公务接待费:本年度支出7.2万元,与上年同期对比减少62%。
第二部分 部门决算表
乐昌市运输局2015年部门决算公开表格范本.xls 四 、“三公经费” 支出 说明