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2016年度韶关日报社决算公开(补充公开)

时间:2018-03-30 00:00:00 来源:韶关日报社系统管理员 访问量: -
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第一部分   韶关日报社概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   韶关日报社2016年部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   韶关日报社2016年部门决算情况说明    

  

第四部分  名词解释    

    

    

  

第一部分   韶关日报社概况    

(一)部门机构设置    

    按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,内设机构1、办公室,2、编委办,3、经营办,4、采访中心,5、编辑中心,6、新媒体发展中心,7、摄影部,8、策划工作室,9、财务室,10、群众工作部,11、专题部,12、广告部,13、发行部。    

(二)部门主要职责    

简要说明部门主要职责。韶关日报社是主管党媒宣传工作的职能部门。主要职责:1.贯彻执行党的路线、方针和政策,按照党的宣传工作方针,坚持正确的舆论导向。2.根据中央和省、市的中心工作和重大决策,制定报社的采访、编辑、制作及发行规划,并组织实施充分发挥党和政府的喉舌作用。3.贯彻落实新闻出版、著作权的法律、法规和方针政策,按照有关规定抓好内部管理,确保采编工作和广告发行等规范有序地进行。4.承担市委、市政府及相关部门交办的其他任务。  

  

第二部分   韶关日报社2016年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。以上表格详见附件。  

  

第三部分   韶关日报社2016年部门决算情况说明    

一、2016年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:  

(一)年度收入总体情况    

韶关日报社2016年度总收入4102.29万元,其中本年收入4102.29万元。具体情况如下:  

1.财政拨款收入1492.29万元,比上年决算数增加205.16万元,增长15.94 %。主要原因:一是增加住房维修及物业补贴,二是2015年广告上缴财政的金融风险金返还。  

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:是我单位没有上级补助收入。  

3.事业收入1680.27万元,比上年决算数增加169.62万元,增长11.23 %。主要原因:是增加了创文短板收入,  

 4.经营收入929.73万元,比上年决算数增加197.69 万元,增长27 %。主要原因:是专题收入增加。  

5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因:是我单位没有其他收入。  

(二)年度支出总体情况    

韶关日报社2016年度总支出4102.29万元,其中本年支出3878.3万元。具体情况如下:  

1.一般公共服务(类)支出74.92万元,主要用于住房维修及物业补贴,比上年决算数增加74.92 万元,增长(下降)0%,主要原因是2016年新增支出。  

2.文化体育与传媒(类)支出3272.73万元,主要支出项目有报社历史报纸数字化制作,比上年决算数增加130.12万元,增长4.14%,主要原因是添置办公及摄影设备。  

3.社会保障和就业(类)支出213.6万元,主要支出项目有缴纳养老保险,比上年决算数增加11.08万元,增长5.47%,主要原因是养老保险上调。  

4.医疗卫生与计划生育(类)支出220.05万元,主要支出项目有缴纳医疗保险,比上年决算数增加216.35万元,增长58.47%,主要原因是2015年的医疗保险没有放在医疗卫生与计划生育科目。  

5.住房保障(类)支出97万元,主要支出项目有住房补贴,比上年决算数增加93.79万元,增长29.21%,主要原因是新增补贴支出。  

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明    

(一)2016年度财政拨款收入说明    

韶关日报社2016年度财政拨款收入合计1492.29万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1429.29万元,比年初预算数增加205.16万元,增长15.94%;主要原因是增加住房维修及物业补贴;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是我单位没有政府性基金。  

(二)2016年度财政拨款支出说明    

韶关日报社2016年度财政拨款支出合计1492.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1492.29万元,比年初预算数增加205.16万元,增长15.94 %;主要原因是增加住房维修及物业补贴支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是我单位没有政府性基金。  

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)74.92万元,主要用于住房维修及物业补贴;文化体育与传媒(类)出版发行(款)886.72万元,主要用于人员经费、办公经费及办公设备支出;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)213.6万元,主要用于缴纳养老保险。医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)220.05万元,主要用于缴纳医疗保险。住房保障(类)住房改革(款)97万元,主要用于职工住房补贴费用。  

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

韶关日报社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.94万元,完成预算37万元的83.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.5万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.83万元,完成预算22 万元的99.23%;公务接待费支出决算为6.61万元,完成预算15万元的44%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.17万元,增长20 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.5万元,增长0%公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.13万元,增长5.45%公务接待费支出决算增加1.54万元,增长30.37%因公出国(境)费支出增加的主要原因是临时接到省人民政府台湾事务办“粤府台函[2016]161号文要求,主管市委宣传部批示派本报人员赴台与台湾相关主流媒体就粤台两地新闻业态发展交流;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新闻采访用车较多,过路费及燃油费增加;公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要用于经营业务接待。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.5万元,占8.08%;公务用车购置及运行维护费支出21.83万元,占70.56%;公务接待费支出6.61万元,占21.36%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出2.5万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:(1)参加台湾相关主流媒体就粤台两地新闻业态发展交流会议支出2.5万元,主要用于交通食宿方面;(2)出国谈判、工作磋商支出0万;(3)境外业务培训及考察0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出21.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出21.83万元,2016年本部门公务用车保有量为14辆,主要用于公务、新闻采访及发行。  

3.公务接待费支出6.61万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待168次,接待人数共1120人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及广告和专题经营业务等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

2016年本部门机关运行经费支出0万元,主要原因是本单位不属于参公或行政机关单位。
   (二)政府采购支出情况说明      
 
   2016年本部门政府采购支出总额136.57万元,其中:政府采购货物支出136.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额102.5万元,占政府采购支出总额的75.05%    

(三)国有资产占用情况    

截至20161231日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车9辆(用于新闻采访、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是发行送报车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(四)预算绩效管理工作开展情况。    

   1.绩效管理工作总体情况。(无一般公共预算项目)    

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%    

2.部门决算中项目绩效自评结果(无项目)。  

3.重点项目绩效评价报告(无重点项目)。  

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。    

    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:    

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。    

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。    

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。    

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。    

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。    

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

   十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    
   附:2016年部门决算公开表(补充公开).xls

相关文件: