原文:韶关市人民政府关于2025年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
8月31日,受市政府委托,市审计局局长钟定鸿向市第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议作了《韶关市人民政府关于2025年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。总体上看,审计服务中心大局更加自觉,审计重点更加突出,审计成果更加丰富。反映在今年的审计工作报告中,主要体现为以下5个方面。
一是聚焦财政预算主阵地,推动财政治理效能持续提升。紧盯预算编制、资金拨付、绩效管理全链条,开展了市本级财政预算执行、市直部门预算执行审计,揭示了个别项目预算编制不够细化、绩效目标设置不够清晰、预算执行率低等问题,强化预算与绩效联动,把有限财力集中到市委市政府确定的中心工作上来,切实提升财政资源配置效率。
二是紧盯重大政策落实与重点资金管理,促进财政资金管理使用提质增效。重点开展“两重”“两新”政策落实、乡村振兴战略等专项资金管理使用和市级政府投资基金运营管理审计,持续加大重点资金的审计力度,揭示了个别重点项目推进缓慢、部分建成项目运维管理不到位、财政资金拨付不及时和投资基金投后管理不到位等问题,推动重点资金真正形成实物工作量、转化为发展实效。
三是坚守执审为民,助力民生福祉持续改善。深入践行以人民为中心的发展思想,重点围绕养老、医疗、就业等民生领域开展审计,揭示了个别公办养老机构管理不规范、部分县区医养结合服务项目推进缓慢、个别定点医药机构违规使用医保基金、个别县区就业政策落实不到位等问题,督促部门压实监管责任,打通惠民政策落地“最后一公里”,切实维护群众切身利益。
四是抓实重点项目和国有资产资源审计,筑牢国有资产安全防线。统筹开展自然资源高水平保护高效率利用专项审计和市属国有企业审计,揭示了个别工程项目管理不规范、部分国有资产闲置、个别国企投资项目风险研判不足等问题。同时,紧盯权力运行,严肃查处财政资金、工程建设领域违纪违法线索,按规定移送纪检监察等部门处理,发挥审计震慑作用。
五是审计整改闭环机制不断完善,监督协同效能持续释放。强化审计和其他各类监督力量贯通协同,督促有关责任单位通过追缴退回、清理违规收费、完成项目建设等方式开展审计整改,整改工作取得较好成效。截至2026年7月底,上一年度审计工作报告反映的153个问题中134个问题已完成整改,整改到位率87.58%,其中要求立行立改的96个问题已完成整94个、要求分阶段整改(整改期限1年)的45个问题已完成整改39个、要求持续整改(整改期限5年)的12个问题已完成整改1个,其余问题已制定整改措施和计划。


