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2018年度韶关市粤北人民医院预算公开(补充公开)

时间:2018-03-29 21:39:00 来源:本网 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、机关运行经费预算说明  

五、“三公”经费预算说明  

六、政府采购情况  

七、国有资产占有情况  

八、预算绩效情况  

九、国有资本经营收支情况  

十、专业名词解释  

    

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明    

    

一、部门基本情况  

(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个,是粤北人民医院,主要职能是负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研,,是韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类单位。内设机构粤北人民医院。  

(二)人员构成情况  

 粤北人民医院2018年度编制人数1285人;离休人员4人;退休人员521人。  

(三)预算年度的主要工作任务  

粤北人民医院2018年度主要工作任务:推动技术科技进步,加大人才引进和人才培养力度;结合三甲复评,强化质量管理,推进各项工作的持续改进;充分利用数字化和互联网带来的机遇和挑战,创新医疗服务和管理模式;加快设备投入,改善就医环境;不断推进行风建设,创新医院文化建设,增强职工凝聚力,创造和谐医患关系,“群众放心、政府认可、职工满意”的服务工作做的更好。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算19325.06万元,比上年增6849.51万元,增幅54.90%,主要原因是事业单位经营收入增加。其中:一般公共预算拨款927.24万元;事业单位经营收入18397.83万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。    

三、支出预算说明  

2018年支出预算19325.06万元,比上年增6849.51万元,增幅54.90%,主要原因是工资福利支出增加。其中:一般公共预算拨款安排支出927.24万元,事业单位经营支出18397.83万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。    

一般公共预算拨款支出按用途划分:  

(一)基本支出预算927.24万元,占预算拨款支出的100%,与上年保持不变。其中:工资福利支出413.47万元,对个人和家庭的补助513.77万元。  

(二)项目支出预算0万元。占预算拨款支出的0%,与上年保持不变,主要原因是没有项目支出。  

四、机关运行经费预算说明。  

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年减11.30万元,减幅100%,原因是根据工作需要,厉行节约,压减机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。    

五、“三公”经费预算说明  

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变,主要原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年保持不变,主要原因是没有此项支出,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0万元,与上年保持不变,主要原因是没有此项支出。    

六、政府采购情况。  

2018年本部门安排政府采购预算2697.19万元,与上年保持不变。其中:货物类采购2697.19万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。    

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。  

粤北人民医院截至2017年12月31日,有固定资产126881.40万元,比上年末增长了5349.67万元,增幅4.40%,主要原因是2017年购入专业医疗设备等固定资产。其中房屋及建筑物总面积264104.27平方米,69644.73万元,占总资产的54.89%;专业设备7725台,47144.39万元,占总资产的37.16%;一般设备10727台,8301.69万元,占总资产的6.54%;其他固定资产1291台,1790.59万元,占总资产的1.41%。  

八、预算绩效情况。  

2018年,主要工作目标有:完成基本支出927.24万元,保证人员工资福利支出及对个人和家庭的补助的发放。实施0个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。    

九、国有资本经营收支情况。收入0万元,支出0万元。  

十、专业名词解释。  

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。    

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。    

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  附件:2018年粤北人民医院部门预算(补充公开).xls

相关文件: