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2017年度韶关市中医院(单位)预算公开(补充公开)

时间:2018-03-29 21:21:00 来源:本网 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 

2017年预算组成单位1个,是韶关市中医院,主要职能是开展医疗、教学、科研、康复、预防保健功能,内设机构有院本部、和平分院、十里亭分院和中药加工场组成,医院设内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、康复科、针灸科、推拿科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、老年病科、麻醉科、急诊科、重症医学科、预防保健科、感染性疾病科等临床科室,门诊部设有三十多个专科、专病门诊,并设置“治未病中心”。

(二)人员构成情况。

编制人数380人,在职职工579人,离退休253人

(三)预算年度的主要工作任务。

开展医疗、教学、科研、康复、预防保健功能

二、收入预算说明

2017年收入预算2315.51万元,比上年增1474.62万元,增幅175.36%,主要原因是医院更新改造项目拨款1630万元。其中:一般公共预算拨款2315.51万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2315.51万元,比上年增1474.62万元,增幅175.36%,主要原因是医院更新改造项目拨款1630万元,其中:一般公共预算拨款安排支出2315.51 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算685.51万元,占预算拨款支出的29.61%,比上年减155.38万元,减幅18.48%,原因是公共财政预算资金中工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。其中:工资福利支出149.77万元,商品和服务支出5.06万元,对个人和家庭的补助530.68万元。

(二)项目支出预算1630万元。占预算拨款支出的1630万元,与上年预算相比,比上年增1630万元,增长100%。其中:韶关市中医院更新改造项目1630万元。该项目将改善韶关市中医院的就医环境,为患者提供更好的中医诊疗条件,更好的服务患者。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%,原因是财政未安排机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是韶关市中医院属于财政差额补助单位,一般公共预算没有“三公经费”安排,故“三公经费”预算表为空表。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是本单位一般公共预算没有“三公经费”安排;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是一般公共预算没有“三公经费”安排。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是一般公共预算没有“三公经费”安排

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年本部门占有国有资产11590.99万元,其中流动资产4598.48万元,固定资产5767.74万元(其中房屋建筑物3032.86万元、专用设备2351.15万元、其他固定资产383.73万元),无形资产和在建工程1224.77万元。分布构成(种类)、主要实物资产数据(分明细、金额)和变动情况(增减情况及原因)。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:1项,预计完成1项工作,实施1个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。国有资本经营收入0元,支出0元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附件:2017年韶关市中医院部门预算公开表格(补充公开)
附件下载:http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0416/20180416115452323.xlsx

 

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