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2017年度韶关市粤北第二人民医院预算公开(补充公开)

时间:2018-03-30 12:02:00 来源:本网 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位粤北第二人民医院,内设医院内部职能科室12个、临床和医技科室11个。

职能科室:医院办公室、人事科、医务科、医院感染控制科、预防保健科、护理部、财务科、宣教科、医疗保险管理科、总务科、保卫科、医疗设备科。

临床和医技科室:感染科、肺科、内儿科、检验科、药剂科、功能科、放射科、健康体检办公室、市区门诊部、西河门诊部、院部门诊部。

粤北第二人民医院是我市二级传染病专科医院,隶属市卫计局管理,承担全市病毒性肝炎、肺结核病、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作。

(二)人员构成情况。

在岗职工421人,卫技人员290人,其中正高级职称6人,副高级职称40人,中级职称82人,初级职称157人

(三)预算年度的主要工作任务。

做好治疗病毒性肝炎、结核病和艾滋病等传染病的防治工作,有效遏制病毒性肝炎、结核病和艾滋病等传染病的流行,保障人民群众身体健康,维护社会稳定。

二、收入预算说明

2017年收入预算2,692.31万元,比上年增531.98万元,增幅24.62%,主要原因是事业单位经营收入增加。其中:一般公共预算拨款558.99万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2,692.31万元,比上年增531.98万元,增幅24.62%,主要原因是事业单位经营支出增加。其中:一般公共预算拨款安排支出558.99万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算498.99万元,占预算拨款支出的89.27%,比上年减85.51万元,减幅14.63%,原因是人员经费的减少。其中:工资福利支出120.31万元、商品和服务支出3.59万元、对个人和家庭的补助375.09万元。

(二)项目支出预算60万元,占预算拨款支出的10.73%,与上年预算相比,比上年减2.75万元,减少4.38%,原因是项目项目收入减少。其中:2017年结核病防控及艾滋病防治经费项目60万元,主要用于对可疑肺结核病人进行免费检测,对所有纳入登记的病人进行免费治疗和督导,核查日常工作的初诊登记本、肺结核病人登记本、涂阳病人密切接触者调查登记本、网络直报病人追踪情况记录、纳入管理治疗病人病案资料等用于艾滋病患者及密切接触者的免费检测、免费治疗及随访管理等。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年本部门占有国有资产总额9062.53万元,其中:房屋及建筑物3058.12万元、专用设备4746.75万元、一般设备1032.29万元、其他固定资产225.37万元。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:2017年结核病防控及艾滋病防治经费项目1项工作,实施1个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元,支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

相关文件: