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2017年度韶关市职业病防治院预算公开(补充公开)

时间:2018-03-29 21:32:00 来源:本网 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

韶关市职业病防治院预算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位1个,是韶关市职业病防治院,主要职能是职业病防治、放射卫生执法;老年康复、内外妇儿科治疗、社区卫生服务、残疾人康复,内设机构:内、外、妇、儿、康复、口腔、五官、中医、皮肤、体检等科室 

(二)人员构成情况。

韶关市职业病防治院共有事业编制 132人,离休人员 1人,退休人员137

(三)预算年度的主要工作任务。

我院以加强行风廉政建设,促进医院优质服务拓展职业卫工作市场,努力打造专科服务品牌;巩固教育实践活动成果,提高政治思想水平;提升学科质量,拓展诊疗范围;加强医疗质量管理,提升优质护理服务加强人才队伍和基础设施建设,营造良好的就医环境完善各项管理制度,建设平安和谐医院做为主要工作任务

二、收入预算说明

2017年收入预算2133.3万元,比上年增309.4万元,增幅17%,主要原因是事业单位经营收入增多。其中:一般公共预算拨款356.17万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2133.3万元,比上年增309.4万元,增幅17%,主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助增多。其中:一般公共预算拨款安排支出356.17万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算356.17万元,占预算拨款支出的全部,比上年减6.7万元,减幅15.8%,原因是公共财政预算资金中工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。其中:工资福利支出148.95万元,商品和服务支出44.51万元(含纳入预算管理的非税资金41.95万元),对个人和家庭的补助162.71万元。

    (二)项目支出预算0万元占预算拨款支出的0万元,与上年预算相比,比上年增(减)0万元增长或减少0%,原因是财政未安排项目资金。其中:001项目0万元;002项目0万元

四、机关运行经费预算说明。

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%,原因是财政未安排机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是韶关市职业病防治院属于财政差额补助单位,一般公共预算没有“三公经费”安排,故“三公经费”预算表为空表。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是本单位一般公共预算没有“三公经费”安排公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是一般公共预算没有“三公经费”安排。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元公务接待费支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是一般公共预算没有“三公经费”安排

六、政府采购情况。

2017本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况。(固定资产情况)

2017年初本部门占有固定资产总额5973.84万元,由房屋及构筑物、通用设备、专用设备和各种家具用具装具四大类别构成。主要实物资产房屋及构筑物:2495.43万元,通用设备:1100.60万元,专用设备:2267.59万元,各种家具用具装具:110.22万元。本年度因业务发展需要新增固定资产585.06万元,处置因报废不能使用的固定资产178.72万元。

八、预算绩效情况。

2017年,本单位没有实施项目开展工作。主要工作目标有:完成0项工作,实施0个项目,项目绩效目标覆盖率为0%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争0%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

收入,支出无原因是本单位属于财政差额补助单位,没有国有资本经营收入。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附件:2017年韶关市职业病防治院部门预算公开表格
附件下载:http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329093345674.xls

 

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