2016年 “三公”经费增减变化原因说明
根据中央和省、市关于严格控制“三公”经费预算规模,着力推进“三公”经费公开,深化公务费用支出指标控制和超标预警管理的有关精神,我局对2016年预算的“三公”经费与2015年的情况进行了对比,具体情况说明如下:
1、公务接待费用
2016年我局公务接待费用预算支出2.3万元,与上年相比基本持平。
2、公务车辆数量及开支费用
2016年我局不作购置新公务用车的计划。按公务用车1辆来算,预计公务用车运行费用支出18万元,与上年相比增长率比较大,是因为当时预算包含了局本级人员的公车补贴在内了,我们将会在2017年的部门预算中按实际行政人员公务用车补贴政策来作相应的调整。
3、因公出国(境)费
2016年,我局没有作因公出国(境)的计划。
4、会议费
2016年,我局公务接待费用预算支出2万元,与上年基本持平。
韶关市浈江区教育局
2016年8月8日