政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:韶州师范学校附属小学 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决11表 | |||||||||||||||||||
编制单位:韶州师范学校附属小学 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:韶州师范学校附属小学 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 0.50 | 0.31 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.50 | 0.31 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.50 | 0.31 | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 20 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 60 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
韶州师范学校附属小学2016年度决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶州师范学校附属小学内设3个管理机构。
1、校长办公室:负责协调学校党务及行政工作,协助校长
做好教职工的思想建设、组织建设和作风建设等工作;负责机构编制、人事、劳资、职称评审、教职工考核评优、社保等工作;负责文秘、宣传、接待等工作。
2、教导处:负责教学管理、教研与教学改革工作、学籍管
理、教材管理、图书资料信息建设和管理;负责招生及毕业班报考工作;负责本校教师继续教育的组织工作。
3、政教处:负责学生思想教育和日常管理工作,协助校长与各年级部选聘班主任,指导各年级部召开班主任例会,召开班主任研讨会,做好班主任培训工作,指导各年级部做好班主任考核工作。组织和安排军训、春游、文娱汇演、艺术节等全校性教育活动;组织升国旗仪式和各种学生集会。抓好学生一日生活的常规管理;制定学生抗震防震等重大灾害预案,并组织学生进行演练,确保师生重大灾害突遇时的安全。
(二)人员构成情况
韶州师范学校附属小学职员编制95人,年末实有财政补助开支人数为在职90人,离休人员1人,退休人员95人。
(三)决算年度的主要工作任务。
我校以教育教学为中心;推进求真务实的工作作风;强化德育和安全工作,加强两个队伍建设,抓实考核工作,改善办学条件。规范管理行为,提高教学质量,扎实有效地推进素质教育。
二、收入决算说明
2016年收入决算1830.62万元,其中:一般公共预算拨款1830.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入0万元。
三、支出决说明
2016年支出决算1830.62万元,其中:财政拨款安排支出1830.62万元,事业收入安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算1830.62万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出852.81万元,商品和服务支出92.87万元,对个人和家庭的补助支出824.18万元,其他资本性支出60.76万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共1830.62万元,具体情况如下:
1.教育支出(205类)决算支出1201.22万元,比上年决算减少254.78万元,经费减少主要是由于单位日常办公开支及维修项目减少。
2.社会保障和就业支出(208类)决算支出629.40万元,比上年决算增加629.40万元,主要是由于科目调整。
(二)项目支出决算0万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0.31万元,与上年决算数相比减少38.00%。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,与上年决算持平。
2.公务用车购置及运行费支出0万元(其中公车购置费用0万元),公务车保有量0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
3.公务接待费支出0.31万元,比上年决算减少38.00%,国内公务接待批次为20个,人次为60人。
五、关于政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出总额58.21万元,其中:政府采购货物支出58.21万元,均使用一般公共预算财政资金支出。
六、关于国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日止,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。