2018年教育系统部门预算情况公开(2)
时间:2018-02-09 00:00:00
来源:浈江教育局2
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2018年部门预算财政拨款收支总表 |
单位名称:韶关市浈江区教育系统 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
364,046,348 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
37,800 |
37,800 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
239,684,558 |
239,684,558 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
89,436,433 |
89,436,433 |
0 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
11,949,653 |
11,949,653 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22,937,904 |
22,937,904 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
364,046,348 |
本年支出合计 |
54 |
364,046,348 |
364,046,348 |
0 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
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|
29 |
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59 |
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|
收入总计 |
30 |
|
支出总计 |
60 |
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2018年部门预算一般公共预算支出表 |
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单位名称:韶关市浈江区教育系统 |
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单位:元 |
项 目 |
科目名称 |
一般公共预算支出 |
支出功能分类科目编码 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
364,046,348 |
355,948,848 |
8,097,500 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
37,800 |
37,800 |
0 |
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
37,800 |
37,800 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
37,800 |
37,800 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
239,684,558 |
231,587,058 |
8,097,500 |
|
20501 |
|
教育管理事务 |
3,945,840 |
3,935,840 |
10,000 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
1,091,407 |
1,081,407 |
10,000 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
2,854,433 |
2,854,433 |
0 |
|
20502 |
|
普通教育 |
235,738,718 |
227,651,218 |
8,087,500 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
18,410,118 |
14,342,618 |
4,067,500 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
136,928,958 |
134,402,958 |
2,526,000 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
80,111,642 |
78,617,642 |
1,494,000 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
288,000 |
288,000 |
0 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
89,436,433 |
89,436,433 |
0 |
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
88,997,413 |
88,997,413 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
27,500 |
27,500 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88,819,095 |
88,819,095 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150,818 |
150,818 |
0 |
|
20808 |
|
抚恤 |
439,020 |
439,020 |
0 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
439,020 |
439,020 |
0 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11,949,653 |
11,949,653 |
0 |
|
21011 |
|
行政事业单位医疗 |
11,949,653 |
11,949,653 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101,491 |
101,491 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10,858,035 |
10,858,035 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
985,560 |
985,560 |
0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,567 |
4,567 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
22,937,904 |
22,937,904 |
0 |
|
22102 |
|
住房改革支出 |
22,937,904 |
22,937,904 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22,937,904 |
22,937,904 |
0 |
|
|
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2018年部门预算一般公共预算基本支出表 |
单位名称:韶关市浈江区教育系统 |
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单位:元 |
经济科目名称(到款级) |
一般公共预算基本支出 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
|
355,948,848 |
355,948,848 |
0 |
工资福利支出 |
246,181,191 |
246,181,191 |
0 |
基本工资 |
87,533,548 |
87,533,548 |
0 |
津贴补贴 |
64,698,423 |
64,698,423 |
0 |
奖金 |
37,784,345 |
37,784,345 |
0 |
绩效工资 |
18,980,700 |
18,980,700 |
0 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150,818 |
150,818 |
0 |
职工基本医疗保险缴费 |
10,959,526 |
10,959,526 |
0 |
公务员医疗补助缴费 |
985,560 |
985,560 |
0 |
其他社会保障缴费 |
4,567 |
4,567 |
0 |
住房公积金 |
22,937,904 |
22,937,904 |
0 |
其他工资福利支出 |
2,145,800 |
2,145,800 |
0 |
商品和服务支出 |
20,482,042 |
20,482,042 |
0 |
办公费 |
243,000 |
243,000 |
0 |
物业管理费 |
20,048,242 |
20,048,242 |
0 |
会议费 |
20,000 |
20,000 |
0 |
公务接待费 |
23,000 |
23,000 |
0 |
公务用车运行维护费 |
110,000 |
110,000 |
0 |
其他交通费用 |
37,800 |
37,800 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
89,285,615 |
89,285,615 |
0 |
离休费 |
364,360 |
364,360 |
0 |
退休费 |
88,482,235 |
88,482,235 |
0 |
生活补助 |
439,020 |
439,020 |
0 |
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