目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
部门主要职能:1、贯彻执行国家和省、市有关经济和信息化、商务管理、科技工作的有关方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件,拟订工业、商贸流通业、科技和信息化领域的发展规划和年度计划,并组织实施。2、编制区级工业、商贸流通业、信息化领域、现代服务业等产业企业的技术研发、技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,负责企业技术改造投资及技术研发项目审核、上报和办理工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域及现代服务业等企业技术研发与改造投资的措施和意见。3、监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势,并做好相关信息发布,统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。4、拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划,组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;组织协调节能环保产业发展。5、拟订并组织实施产业转移规划,研究协调产业转移中的重大问题并提出政策建议,推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。6、负责推进统一开放、竞争有序的市场体系建设,培育发展城乡市场,组织开拓国内市场,监测分析商品市场运行状况,推进生产性服务业发展,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进服务业与制造业融合发展。7、负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务,协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施,协调解决发展中的有关重大问题。8、统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准,协助推进重点信息化工程建设,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。9、指导全区招商引资工作,承担外商投资企业项目的审批或转报等工作;指导协调对外经贸合作与交流,会同有关部门组织实施有关外经贸的政策和管理办法;参与协助各种外经贸交易会、洽谈会和招商活动;分析全区对外贸易形势和进出口现状,提出促进全区外经贸工作的建议。10、推进本区科技创新体系建设,促进企业技术创新。指导调协企业开展产学研结合,指导企业申报实施科技计划项目,促进科技成果转化,组织、推荐本区企业申报科学技术奖评审、高新技术企业和自主创新产品。11、承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设;承担地震管理工作;普及科学知识,提高全民科学素质服务。12、编制本区科技、知识产权、科普活动、防震减灾经费预算并对经费使用进行监督管理。13、指导区科协日常管理工作。14、承办区人民政府和市经济和信息化局、市商务局、市科学技术局(知识产权局)、市科协交办的其他事项。
部门预算单位构成:
浈江区经信局(内设职能股室:办公室、经济运行股、技改创新股、招商引资和外资外贸股、节能和循环经济股、市场股、信息产业股<无线电管理办公室>、科学技术和知识产权股),浈江区科学技术协会(平级),浈江区科学技术局(下级),浈江区中小企业服务中心(下级,一类事业单位)。
(二)人员构成情况
区经信局共有行政编制16人,退休37人。
下属一类事业单位共有事业编制6人,在职3人,退休2人。
(三)决算年度的主要工作任务。
强化运行监控,保障工业经济平稳运行。对全区重点企业继续实行区级领导联系负责制,确保各重点企业主要经济指标的全面完成和企业投资项目顺利实施。进一步强化工业结构调整,推进产业优化升级。完善扶强扶优政策体系,加强政策协调。进一步加大重点企业支持,促进企业做大做强。抓好新进规模企业培育工作。狠抓安全生产工作,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真贯彻执行中央、省、市、区安全生产工作会议精神,认真落实安全生产各项措施,加大专项整治工作力度。继续抓好机关内部建成设。抓运行保障,抓内部管理,抓队伍建设,抓廉政建设。
二、收入预算说明
2016年收入预算
387.24
万元,其中:一般公共预算拨款
387.24
万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算
387.24
万元,其中:一般公共预算拨款安排支出
387.24
万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)
基本支出预算
371.74
万元,占预算拨款支出的96%。其中:工资福利支出
121.85
万元;商品和服务支出
9.60
万元;对个人和家庭的补助
240.29
万元。
(二)项目支出预算15.5万元,占预算拨款支出的4%。其中:节能环保支出项目5.5万元;招商引资项目10万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为3.2万元。按资金来源分,财政拨款3.2万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费支出0.2万元。
2016年部门预算公开表.xls