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2017年度浈江区经信局决算公开

时间:2018-07-26 00:00:00 来源:浈江经济和信息化局系统管理员 访问量: -
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第一部分  区经信局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  区经信局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区经信局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  区经信局概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,内设机构8个,分别是办公室、经济运行股、技改创新股招商引资和外资外贸股、节能和循环经济股、市场股、信息产业股(无线电管理办公室)和科学技术和知识产权股

(二)部门主要职责

区经信局是主管经济运行、招商引资、工业技改等工作的政府部门。主要职责:监测分析工业、商贸流通业、信息化领域运行态势;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务;统筹推进全区信息化工作;指导全区招商引资工作;推进本区科技创新体系建设等。

 

第二部分  区经信局2017年部门决算表

详见附件。

包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

第三部分   区经信局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

区经信局2017年度总收入1970.65万元,其中本年收入1970.65万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1970.65万元,比上年决算数增加524.8万元,增长36.3 %。主要原因是科学技术专项支出增多。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无发生。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无发生。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无发生。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无发生。

(二)年度支出总体情况

区经信局2017年度总支出1970.65万元,其中本年支出1970.65万元。具体情况如下:

1.    一般公共服务(类)支出196.91万元,主要用于行政运行和事业运行,比上年决算数增加14.18万元,增长7.76%,主要原因是2017年调入2人。

2.    科学技术支出(类)1046.11万元,比上年决算数增加655.58万元,增长167.87%,主要原因是用于省、市、区科技发展、科普工作、专利申请资助等专项支出增加。

3.    社会保障和就业(类)支出217.97万元,比上年决算数减少81.29万元,下降27.16%,主要原因是机关事业单位养老保险改革,行政退休人员工资12月开始由社保局发放。

4.    医疗卫生与计划生育(类)支出21.97万元,比上年决算数增加3.12万元,增长16.55%,主要原因是人员增多。

5.    节能环保(类)支出219.17万元,比上年决算数减少92.51万元,下降29.68%,主要原因是节能减排专项减少。

6.    城乡社区(类)支出25万元,比上年决算数增加15万元,增长150%,主要原因是补贴供水公司经费。

7.    资源勘探信息等(类)支出58.93万元,比上年决算数减少53.92万元,减少47.78%,主要原因是用于扶持中小微企业专项经费减少。

8.    商业服务业等(类)支出167.74万元,比上年决算数增加62.74万元,增长59.75%,主要原因是用于服务业发展专项经费增多。

9.    住房保障支出(类)16.84万元,比上年决算数增加2.88万元,增长20.63%,主要原因是在职人员增多,公积金缴费基数上调。 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

区经信局2017年度财政拨款收入合计1970.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1970.65万元,比年初预算数增加1448.07万元,增长277.1%;主要原因是主要原因是科技类专项支出增多;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数增加0万元,增长0%

(二)2017年度财政拨款支出说明

区经信局2017年度财政拨款支出合计1970.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1970.65万元,比年初预算数增加1448.07万元,增长277.1 %,主要原因是科技类专项支出增多;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数增加0万元,增长0%

分功能科目看,一般公共服务(类)商贸事务(款)176.36万元,主要用于行政人员和事业人员工资、绩效和社医保等;一般公共服务(类)群众团体事务(款)11.78万元,主要用于科协主席工资、绩效和社医保等;一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)8.77万元,主要用于日常公用经费;科学技术(类)应用研究(款)11.82万元,主要用于公益研究与能力建设专项;科学技术(类)技术研究与开发(款)623.13万元,主要用于企业研究开发省级财政补助和省级技术改造专项;科学技术(类)科技条件与服务(款)3.74万元主要用于科技发展专项;科学技术(类)科学技术普及(款)55万元,主要用于科普活动;科学技术(类)其他科学技术(款)352.42万元,主要用于专利申请资助;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)217.97万元,主要用于行政事业单位退休人员退休费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)21.98万元,主要用于行政事业人员社医保;节能环保(类)能源节约利用(款)181.3万元,主要用于节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目;节能环保(类)污染减排(款)5万元,主要用于减排专项支出;节能环保(类)其他节能环保(款)32.87万元,主要用于创文工作经费;城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)25万元,主要用于供水补贴;资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)54.78万元,主要用于企业情况综合工作;资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)4.15万元,主要用于扶持中小微企业;商业服务业(类)商业流通事务(款)38.52万元,主要用于现代服务业发展引导专项;商业服务业(类)涉外发展服务(款)17.22万元,主要用于外经贸发展专项;商业服务业(类)其他商业服务等(款)112万元,主要用于冷链物流建设;住房保障(类)住房改革(款)16.84万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区经信局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元,完成预算3.2万元的15.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元,完成预算0万元的17%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.2万元的0%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.46万元,下降47.42%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.31万元,下降37.8 %公务接待费支出决算减少0.15万元,下降100%因公出国(境)费支出决算减少0万主要原因是去年和今年都没有此项支出,公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是事业单位公车改革,我单位仅有的公车在下半年已经被封存;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.51万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于招商引资出差和下企业调研。

3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出31.47万元,比上年减少3.57万元,降低10.19%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.12万元,其中:政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.12万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下企业调研;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

区经信局无区级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年部门决算公开表.xls

相关文件: