2019年度财务收支预算表 | |||||
项 目 | 行次 | 本年计划数 | 去年实际数 | 实际与计划对比增减 | 实际与计划对比增减百分比 |
收入合计 | 60450000 | 54964299 | -5485701 | -9% | |
其中药品收入 | 12150000 | 15469997 | 3319997 | 27.3% | |
支出合计 | 60500000 | 56809081 | -3690919 | -6.1% | |
其中药品支出 | 12130000 | 14812283 | -687717 | 22.1% | |
办公费 | 10000 | 10077 | 77 | 0.77% | |
差旅费 | 50000 | 37928 | -12072 | -24.1% | |
交通费 | 260000 | 260743 | 743 | 0.3% | |
培训费 | 300000 | 194644 | -105356 | -35.1% | |
招待费 | 120000 | 121401 | 1401 | 1.17% |