2016年度财务收支预算表 | |||||
项目 | 行次 | 2016年计划数 | 2015年实际数 | 计划与去年对比增减 | 计划与去年对比增减百分比 |
一、收入合计 | 250000000.00 | 220614881.00 | 29385119.00 | 13.32% | |
其中:药品收入 | 60000000.00 | 57442050.00 | 2557950.00 | 4.45% | |
二、支出合计 | 245000000.00 | 213646510.00 | 31353490.00 | 14.68% | |
其中:药品支出 | 59000000.00 | 56310402.00 | 2689598.00 | 4.78% | |
办公费 | 450000.00 | 447600.00 | 2400.00 | 0.54% | |
差旅费 | 500000.00 | 441516.00 | 58484.00 | 13.25% | |
交通费 | 1380000.00 | 1055805.00 | 324195.00 | 30.71% | |
培训费 | 400000.00 | 283573.00 | 116427.00 | 41.06% | |
招待费 | 200000.00 | 201918.00 | -1918.00 | -0.95% | |
注意: 1、请不要对表名、列名做任何修改,否则可能引起导入数据错误; 2、内容是数字的列:全部; 3、数字保留两位小数,整数位不能超过12位,小数位不能超过2位,总长度不能超过14位(不含小数点); |