年度财务收支预算表 | |||||||||
序号 | 项目 | 行次 | 2019年计划数 | 2018年实际数 | 计划与去年对比增减 | 计划与去年对比增减百分比 | 项目级别 | 项目编码 | 上级项目编码 |
一、收入合计 | 347,000,000.00 | 320,890,517.92 | 26,109,482.08 | 8.14% | |||||
其中:药品收入 | 77,570,000.00 | 71,553,321.30 | 6,016,678.70 | 8.41% | |||||
二、支出合计 | 34,640,000.00 | 323,607,248.58 | -288,967,248.58 | -89.30% | |||||
其中:药品支出 | 76,500,000.00 | 70,602,676.66 | 5,897,323.34 | 8.35% | |||||
办公费 | 500,000.00 | 422,350.84 | 77,649.16 | 18.38% | |||||
差旅费 | 550,000.00 | 498,561.00 | 51,439.00 | 10.32% | |||||
交通费 | 1,500,000.00 | 999,192.46 | 500,807.54 | 50.12% | |||||
培训费 | 1,300,000.00 | 1,293,857.80 | 6,142.20 | 0.47% | |||||
招待费 | 300,000.00 | 297,308.32 | 2,691.68 | 0.91% | |||||
注意: 1、请不要对表名、列名做任何修改,否则可能引起导入数据错误; 2、内容是数字的列:全部; 3、数字保留两位小数,整数位不能超过12位,小数位不能超过2位,总长度不能超过14位(不含小数点); |