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2020年始兴县政务服务数据管理局部门预算

时间:2020-06-29 17:11:34 来源:本网 访问量: -
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2020年

始兴县政务服务数据管理局部门预算

目 录

第一部分 始兴县政务服务数据管理局概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县政务服务数据管理局概况


  1. 主要职责

   (一)()组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进全县“数字政府”改革建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

(三)负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理,负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批,加强宏观管理和统筹协调。

(四)负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

(五)统筹协调县级部门业务应用系统建设,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导各乡镇、各部门网上政务应用和建设。

(六)贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范,推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

(七)组织协调推进政务数据资源共享和开放,统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

(八)统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。

(九)负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

(十)统筹推进全县政务服务体系建设,指导乡镇、村居(社区)政务服务机构开展工作。

(十一)完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

县政务服务数据管理局设下列内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担机关和指导所属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

(二)基础设施建设与数据安全股。负责起草全县政务信息化相关政策和规范化文件,拟订“数字政府”改革建设规划,年度建设任务及计划,汇总和编制本级政务信息化建设工作任务清单并组织实施。负责本级财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。统筹电子政务基础设施建设,电子政务外网和云平台资源管理。组织协调推进政务等数据资源共享和开放。统筹政务等数据资源的采集、分类、管理、分析和应用。协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题。负责本级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。负责“数字政府”平台运维、管理,组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。拟订并组织实施政务信息化相关管理制度。评估县级部门政务信息化项目建设应用效果。

(三)政务服务和公共资源管理股。负责全县行政审批制度改革相关工作,承担县级政务服务事项管理和调整工作,建立全县政务服务事项目录清单管理制度。统筹推进全县政务服务体系建设,指导政务服务机构开展工作。推进政务服务事项标准化,组织开展审批服务便民化相关工作。拟订政务服务规范性文件。拟订政务服务相关管理制度、服务标准和规范。拟订政务服务监督工作制度和规范,监督本级政务服务事项的实施,评估、考核全县政务服务质量。完善公共资源交易相关管理制度,监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况。承担县公共资源交易工作委员会日常工作。

  1. 部门预算构成

    因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算;本局的下属单位有2个,分别是:县行政服务中心、县信息中心。

第二部分 2020年部门预算表


表1

收支总体情况表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、预算拨款

103.97

一、一般公共服务支出

74.16

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

11.84



九、卫生健康支出

2.05



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.92



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

10.00

本年收入合计

103.97

本年支出合计

103.97

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

103.97

支出总计

103.97

注:无


表2

收入总体情况表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无


表3

支出总体情况表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

74.16

74.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:无


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、一般公共预算

103.97

一、一般公共服务支出

74.16

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

11.84



九、卫生健康支出

2.05



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.92



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

10.00

本年收入合计

103.97

本年支出合计

103.97



二十三、结转下年

0.00

收入总计

103.97

支出总计

103.97

注:无


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

103.97

103.97

0.00

[201]一般公共服务支出

74.16

74.16

0.00

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

74.16

74.16

0.00

[2010301]行政运行

74.16

74.16

0.00

[208]社会保障和就业支出

11.84

11.84

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

11.84

11.84

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.89

7.89

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

[210]卫生健康支出

2.05

2.05

0.00

[21011]行政事业单位医疗

2.05

2.05

0.00

[2101101]行政单位医疗

2.05

2.05

0.00

[221]住房保障支出

5.92

5.92

0.00

[22102]住房改革支出

5.92

5.92

0.00

[2210201]住房公积金

5.92

5.92

0.00

[229]其他支出

10.00

10.00

0.00

[22999]其他支出

10.00

10.00

0.00

[2299901]其他支出

10.00

10.00

0.00

注:无


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合   计

103.97

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

83.67

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

24.05

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

23.51

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

16.30

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

7.89

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

3.95

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

5.92

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

2.05

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

20.3

[30201]办公费

[50201]办公经费

1.50

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.50

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30212]因公出国(境)费用

[50207]因公出国(境)费用

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.78

[30215]会议费

[50202]会议费

1.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

2.12

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

1.60

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

2.50

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

10.30

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

0.00

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

0.00

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31007]信息网络及软件购置更新

[50306]设备购置

0.00

[31013]公务用车购置

[50303]公务用车购置

0.00

[31022]无形资产购置

[50399]其他资本性支出

0.00

[31099]其他资本性支出

[50399]其他资本性支出

0.00

注:无


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

项       目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

20.30

20.30

0.00

0.00

“三公”经费

4.62

4.62

0.00

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

2.50

2.50

0.00

0.00

1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

2.公务用车运行维护费

2.50

2.50

0.00

0.00

(三)公务接待费支出

2.12

2.12

0.00

0.00

注:无


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 始兴县政务服务数据管理局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合   计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:本单位此表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

   2020年本部门收入预算103.97万元,比上年增加103.97万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比;支出预算103.97万元,比上年增加103.97万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比。

  1. “三公”经费安排情况

   2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.62万元,比上年增加4.62万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比;公务用车购置及运行费2.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.50万元),比上年增加2.50万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比;公务接待费2.12万元,比上年增加2.12万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比。

  1. 机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排20.30万元,比上年增加20.30万元,增长--%,主要原因是政务服务数据管理局是2019年新组建单位,上年预算数基数为0,不可比。

  1. 政府采购情况

   2020年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  1. 国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日,本部门固定资产金额14.32万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元,主要是办公设备等。

  1. 重点项目预算绩效目标情况

   2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

0

0

注:本单位此表无数据

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。




相关文件: