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2015年度韶关市乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局决算公开

时间:2016-11-29 00:00:00 来源:文化局管理员 访问量: -
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部门决算说明

一、基本情况
     (一)部门机构设置、职能

 2015年决算组成单位共5个,分别是:文化广电新闻出版局局本部、文化馆、民族文化传习馆、图书馆及博物馆。

(二)人员构成情况
    局机关共有行政编制11名,后勤服务人员 2 名,在职 13 人,退休人员7人。局属单位共有事业编制28名,其中:在职人员 28 人,退休人员 8 人。

(三)决算年度的主要工作任务

自县委十一届六次全会和县人大十一届五次会议召开后,我局通过召开中心组理论学习会、局务会议以及组织召开支部会议等形式,认真组织学习,并结合“两会”提出的工作目标,明确了今后的工作思路是以文化惠民、文化生态保护、文化创新发展为主线,突出打造五大工程:一是全力抓好广东省瑶族文化生态保护实验区建设工程;二是全力推进县、镇、村文化服务提升工程;三是全力打造广东省民间文化艺术之乡文化品牌工程;四是全力推动文化创新工程;五是全力开展文化惠民服务工程。

2015年,成功申报广东省瑶族文化生态保护实验区、广东省民间文化艺术之乡(大桥、必背),新增两个市级非遗名录,完成电子阅览室全覆盖工程。
    二、收入决算    
 

    2015年收入决算1920.44万元,其中:一般公共预算拨款1919.63万元,其他收入0.81万元。
 

三、支出决算说明

2015年支出决算1966.61万元,其中:财政拨款安排支出1965.80万元,其他收入拨款安排支出0.81万元。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算696.79万元,占财政拨款支出的35.43%。其中:工资福利支出382.26万元,商品和服务支出132.87万元,对个人和家庭的补助171.83万元,其他资本性支出9.02万元。

(二)项目支出决1269.82万元,占财政拨款支出的64.57%。具体情况如下:

1.一般公共服务类决算支出74.54万元,主要支出项目有:2014年一般转移支付资金(传习馆设备),争取上级项目资金奖补,少数民族运动会奖补经费等。

2.文化体育与传媒类文化款决算支出709.56万元,主要支出项目有2015年群众文化活动专项资金、广东省基层公共文化服务设施建设、瑶族十月朝演出活动、深圳文博会、国家级非遗(瑶绣)项目、三馆(站)免费开放项目等。

3.文化体育与传媒类文物款决算支出168.78万元,主要支出项目有:博物馆免费开放项目、重点文物保护项目、不可移动文物保护等。

4. 文化体育与传媒类广播影视支出款决算支出185.54万元,主要支出项目有:数字影院建设专项、农村电影公益放映场次补贴等。

5. 文化体育与传媒类其他文化体育与传媒款决算支出131.39万元,主要支出项目有农村文化建设项目、中央补助地方文化体育传媒事业发展专项等。



                收入支出决算总表

 

单位:乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局           单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 1,919.63 一、一般公共服务支出 37 78.79 一、基本支出 60 696.79
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 554.09
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 142.70
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 1,269.82
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 1,269.82
六、其他收入 7 0.81 七、文化体育与传媒支出 43 1,805.37 三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 82.45 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45   五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 1,966.61
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 387.48
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 562.03
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74  
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55     基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 1,920.44 本年支出合计 83 1,966.61
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26 322.21       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 30.65       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 291.56       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89 276.04
  31         基本支出结转 90 25.00
  32         项目支出结转和结余 91 251.04
  33         经营结余 92  
总计 36 2,242.65 总计 95 2,242.65

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