• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 乳源县 > 党政机关 > 乳源县融媒体中心 > 财政预算决算和“三公”经费公开

2018 年

时间:2019-03-14 00:00:00 来源:广播电视局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
2018 年
乳源瑶族自治县广播电视台部门预算
目 录
第一部分 乳源瑶族自治广播电视台 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 乳源瑶族自治县广播电视台 2018 年部门
预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款
级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 乳源瑶族自治县广播电视台 2018 年部门
预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乳源瑶族自治广播电视台 概

一、主要职责
一是认真贯彻执行党的路线、方针、政策,按照党和政
府的宣传工作方针,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府
的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。
二是负责制订并组织实施广播电视台事业和产业发展,
努力加快信息化步伐,推动信息化进程。
三是贯彻落实广播电视电视行业法规,按照上级要求,
抓好内部管理。确保事业、宣传、产业经营等工作规范有序
进行。
四是负责广播电视安全播出和设备设施和违反广播电
视管理规定的行为进行稽查。
五是负责广播电视节目制作 、播出,新技术和科研成
果的应用及广播电视覆盖和网络的建设等工作。
六是按上级的有关规定,完成转播和传输中央、省、市、
县广播电视节目。
七是根据省、市、县有关文件精神,制定镇广播电视事
业发展规划,整合镇广播电视传输网络,指导基层广播电视
工作。
八是承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它任务
和经批准的相关业务。
(二)人员构成
本单位共有事业编制 69 名,其中:在职在编 45 人,自
筹人员 19 人,退休人员共 14 人。
(三)预算年度的主要工作任务
按照县委、县政府的部署,主动适应经济发展新常态,
进一步加强广播电视新闻宣传工作,发展全县有线数字电视
网络,不断提高广播电视服务能力和水平,确保广播电视安
全播出,为全县经济社会发展作出应有的贡献。
二、机构设置
2018 年预算组成单位共 1 个:即为乳源瑶族自治县广播
电视台本部。内设股室 7 个:办公室、财务室、网络部、新
闻部、总编室、广告部、雷公岭差转中心
第二部分 2018 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
收 入  支 出
项 目  2018 年预算  项 目  2018 年预算
一、财政拨款  1018.68 一、基本支出  766.34
二、财政专户拨款  0.00 二、项目支出  252.34
三、其他资金  0.00 三、事业单位经营支出  0.00
本年收入合计  1018.68 本年支出合计  1018.68
四、上级补助收入  0.00 四、对附属单位补助支出  0.00
五、附属单位上缴收入  0.00 五、上缴上级支出  0.00
六、用事业基金弥补收支总额  0.00 六、结转下年  0.00
收入总计  1018.68  支出总计  1018.68
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
项 目  2018 年预算
一、预算拨款  1018.68
一般公共预算拨款  1018.68
基金预算拨款  0.00
二、财政专户拨款  0.00
教育收费  0.00
其他财政收入拨款  0.00
三、其他资金  0.00
事业收入  0.00
事业单位经营收入  0.00
其他收入  0.00
本 年 收 入 合 计  1018.68
四、上级补助收入  0.00
表 2
收入总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
项 目  2018 年预算
五、附属单位上缴收入  0.00
六、用事业基金弥补收支总额  0.00
收 入 总 计  1018.68
表 3
支出总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
项 目  2018 年预算
一、基本支出  252.34
工资福利支出  173.91
一般商品和服务支出  13.00
对个人和家庭的补助  65.43
其他资本性支出等  0.00
二、项目支出  766.34
日常运转类项目  568.00
政府购买服务类项目  40.00
其他类项目  100.00
科技研发类项目  0.00
基本建设类项目  0.00
补助企事业类项目  0.00
信息化运维类项目  0.00
专项业务类项目  0.00
表 3
支出总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
项 目  2018 年预算
因公出国(境)项目  0.00
信息系统建设类项目  0.00
三、事业单位经营支出  0.00
本 年 支 出 合 计  1018.68
四、对附属单位补助支出  0.00
五、上缴上级支出  0.00
六、结转下年  0.00
支 出 总 计  1018.68
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
收 入  支 出
项 目  2018 年预算  项 目  2018 年预算
一、一般公共预算  1018.68 一、一般公共预算  1018.68
二、政府性基金预算  0.00 二、政府性基金预算  0.00
三、国有资本经营预算  0.00 三、国有资本经营预算  0.00
本年收入合计  1018.68 本年支出合计  1018.68
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
功能科目编码  功能科目名称
一般公共预算支出
小计  其中:基本支出  项目支出
合 计  1018.68 252.34 766.34
207  文化体育与传媒支出  962.76  196.43  766.34
20701  文化  60.00 0.00 60.00
2070109  群众文化  60.00 0.00 60.00
20704  新闻出版广播影视  902.77 196.43 706.34
2070401  行政运行  123.77 123.77 0.00
2070404  广播  195.34 0.00 0.00
2010105  电视 28.00 0.00 0.00
2010107  新闻通讯  40.00 40.00 40.00
2070409  其他新闻出版广播电视支出  515.66 32.66 483.00
208  社会保障和就业支出  55.92 55.92 55.92
20805  行政事业单位离退休  55.92 55.92 55.92
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
政府预算支出经济分类  部门预算支出经济科目  2018 年预算
合 计  252.34
[501]机关工资福利支出  [301]工资福利支出  252.34
[50101]工资奖金津补贴  [30101]基本工资  0.00
[50101]工资奖金津补贴  [30102]津贴补贴  0.00
[50101]工资奖金津补贴  [30103]奖金  0.00
[50102]社会保障缴费  [30112]其他社会保障缴费  0.00
[50103]住房公积金  [30113]住房公积金  0.00
[50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费  0.00
[502]机关商品和服务支出  [302]商品和服务支出  0.00
[50201]办公经费  [30201]办公费  0.00
[50201]办公经费  [30202]印刷费  0.00
[50201]办公经费  [30204]手续费  0.00
[50201]办公经费  [30205]水费  0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
政府预算支出经济分类  部门预算支出经济科目  2018 年预算
[50201]办公经费  [30206]电费  0.00
[50201]办公经费  [30207]邮电费  0.00
[50201]办公经费  [30209]物业管理费  0.00
[50201]办公经费  [30211]差旅费  0.00
[50201]办公经费  [30214]租赁费  0.00
[50201]办公经费  [30228]工会经费  0.00
[50201]办公经费  [30229]福利费  0.00
[50201]办公经费  [30239]其他交通费用  0.00
[50202]会议费  [30215]会议费  0.00
[50203]培训费  [30216]培训费  0.00
[50205]委托业务费  [30203]咨询费  0.00
[50205]委托业务费  [30226]劳务费  0.00
[50205]委托业务费  [30227]委托业务费  0.00
[50206]公务接待费  [30217]公务接待费  0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
政府预算支出经济分类  部门预算支出经济科目  2018 年预算
[50207]因公出国(境)费用  [30212]因公出国(境)费用  0.00
[50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费  0.00
[50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费  0.00
[50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出  0.00
[503]机关资本性支出(一)  [310]资本性支出  0.00
[50306]设备购置  [31002]办公设备购置  0.00
[505]对事业单位经常性补助  [301]工资福利支出  173.91
[50501]工资福利支出  [30101]基本工资  59.41
[50501]工资福利支出  [30102]津贴补贴  46.31
[50501]工资福利支出  [30103]奖金  8.52
[50501]工资福利支出  [30107]绩效工资  0.00
[50501]工资福利支出  [30113]住房公积金  11.97
[50501]工资福利支出  [30199]其他工资福利支出  47.7
[509]对个人和家庭的补助  [303]对个人和家庭的补助  0.00
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
政府预算支出经济分类  部门预算支出经济科目  2018 年预算
[50901]社会福利和救助  [30304]抚恤金  0.00
[50901]社会福利和救助  [30305]生活补助  0.00
[50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助  0.00
[50901]社会福利和救助  [30309]奖励金  0.00
[50905]离退休费  [30301]离休费  0.00
[50905]离退休费  [30302]退休费  0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助  [30399]其他对个人和家庭的补助  0.00
表 7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
项 目  2018 年预算
“三公”经费  73.00
其中:(一)因公出国(境)支出  0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出  0.00
1.公务用车购置  0.00
2.公务用车运行维护费  45.00
(三)公务接待费支出  28.00
注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务
出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表 8
8 2018  年政府性基金预算支出情况表
单位名称: 乳源瑶族自治县广播电视台 单位:万元
功能科目名称
政府性基金预算支出
小计  其中:基本支出  项目支出
无  0.00  0.00 0.00
注:如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。
备注:我单位无政府性预算基金。
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1018.68 万元,比上年 减
少 10.32 万元, 下降 0.01 %,主要原因是 收入减少 ;
支出预算 1018.68 万元,比上年 减少 10.32 万元, 下降
0.01 %,主要原因是 收入减少 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73 万元,
比上年 持平 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增
减变化) 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 持
平 0 万元, 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;
公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,
公务用车运行维护费 8.6 万元),比上年 减少 6.2 万元,
下降 72 %,主要原因是 公务用车减少 ;公务接待费 28 万
元,比上年 减少 4.4 万元, 下降 45 %,主要原因是 厉行
节约 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 113 万
元, 比上年 减少 43.6 万元, 下降 38 %,主要原因是 按
政府部门规定的八大原则,厉行节约。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类
采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预
算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 11 月 31 日,本部门固定资产金额
15775208.35 万元,分布构成情况为:房屋 1767.7 平方米,
车辆 4 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟
购置固定资产 69.7 万元,主要是 摄像设备、摄影设备、
海尔空调KF-26GW/、线路安装工程 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目  预算数  绩效目标
广播电视网络传输惠民工程建设资金  1000000.00  按质量完成,带动地方旅游发
展;电视通讯网络,保障电视
通讯网络稳定性。
注:**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的
事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【 说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有
的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词
解释供参考】

相关文件: