目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015
年预算组成单位共5个,分别是县政府办本部、县外事侨务局、县法制局、县人防办、县信息中心。
县政府办的主要职能是:
督促、检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况;负责县政府及办公室的文电处理工作,起草、审核、印发以县人民政府及县政府办公室名义发布的文件,负责县政府重大活动的组织安排;组织开展调查研究,为县政府决策提供参考;起草《政府工作报告》,编辑出版《政务信息与动态》刊物;协调县政府有关部门、中央、省、市属驻仁单位等关系,对有关问题提出处理意见;收集报送省政府、市政府领导参阅的信息资料,
协调新闻单位宣传报道县政府重大举措、重要政务活动;
协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突发性事件,协调、督促相关应急管理工作;办理县政府领导同志交办的其他事项。
(二)人员构成情况
县政府办机关共有行政编制25人,机关后勤服务人员编制5人,退休人员18人。全额拨款事业编制8人。返聘退休人员1人。
(三)预算年度的主要工作任务
以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照县委、县政府的决策部署,强化预算约束,厉行节约,反对浪费,提升预算管理绩效。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2015
年收入预算390.08万元,其中:一般公共预算拨款390.08 万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算390.08万元,其中:一般公共预算拨款安排支出390.08万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)
基本支出预算356.98万元,占预算拨款支出的92%。其中:工资福利支出184.06万元,对个人和家庭的补助98.52万元,商品和服务支出74.40万元。
(二)项目支出预算33.10万元,占预算拨款支出的8%,与上年预算相比,增加61%。增长原因主要是县政府网站信息采集、租赁复印机费、困难归侨补助、工农协调经费、信息化机房宽带及公网IP经费、应急工作经费等项目经费,新增的这些项目资金,以往没有纳入财政预算,2015年起纳入本部门预算编制。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为71万元,与上年决算数相比减少29%。公务用车运行维护费71万。
附件:政府办2015年部门预算公开