• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 曲江区 > 党政机关 > 曲江区大塘镇 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 财政专项信息

大塘镇2015年预算情况说明

时间:2016-11-28 00:00:00 来源:曲江区大塘镇 访问量: -
【打印】 【字体:
根据预算管理有关规定,部门预算实行综合预算原则,部门全部收入和支出都纳入部门预算,现将我镇部门预算情况说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
大塘镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发;推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年,大塘镇政府设党政办、综治信访维稳中心,社会事务办、农办、经济发展办、城建办、计生办7个行政编制机构和企业办、文化站、水管所3个事业编制站所。
(二)人员构成情况
大塘镇大塘镇政府行政编制数49名,行政工勤编制数7名,事业农村服务中心编制数10名,企业管理站(正股级,核定事业编制5名。
(三)大塘镇2015年预算年度的主要工作任务
1、建立健全各项制度,制定年初镇财政资金监管计划,召开会议,布署本镇财政资金监管工作。
2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用,并记录登记台账。
3、严格遵守上级部门下达指示,将2015年部门预算做到严谨支出,严格执行,厉行勤俭节约,遵章守纪,提高资金使用效率。
二、收入预算说明
2015年,大塘镇部门收入预算5888697.50 元,其中财政拨款收入5793397.50 元。
三、支出预算说明
2015年,大塘相应安排支出预算5888697.50 元,其中工资福利基本支出预算3748743.21 元,占预算拨款支出的64.7%。
四、“三公”经费预算说明
大塘镇2015年“三公”经费预算为252200元,与2014年决算数266600元相比减少4.41%,主要原因是油价下降。按资金来源分,财政拨款252200元,按具体项目分,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费240000元,公务接待费支出12200元。
 
以上具体内容详见附表

部门收支总表
单位名称:     单位:万元
收                             入 支                             出
项            目     2015 年预算          项     目  2015 年预算
一、公共财政预算拨款 5,793,397.50 一、基本支出 5,888,697.50
        经费拨款 5,793,397.50     工资福利支出 3,748,743.21
        用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 0.00     商品和服务支出 765,300.00
二、财政专户管理的非税资金 0.00     对个人和家庭的补助 1,374,654.29
        行政事业性收费收入 0.00     对企事业单位的补贴 0.00
        教育收费收入 0.00     转移性支出 0.00
        罚没收入 0.00     债务利息支出 0.00
        专项收入 0.00     基本建设支出 0.00
        国有资本经营收入 0.00     其他资本性支出 0.00
        国有资源(资产)有偿使用收入 0.00     其他支出 0.00
        经营服务性收费收入 0.00    
        其他收入 0.00 二、项目支出 0.00
三、事业收入(不含预算外资金) 0.00     基本建设支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00     大型修缮支出 0.00
五、其他收入 0.00     大型购置支出 0.00
        大型会议支出 0.00
        专项业务支出 0.00
        其他支出 0.00
       
    三、事业单位经营支出 0.00
       
        本 年 收 入 合 计 5,793,397.50 本 年 支 出 合 计 0.00
       
六、上级补助收入 95,300.00 四、其他支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00
八、政府性基金收入(资金、附加) 0.00 六、上缴上级支出 0.00
九、用事业基金弥补收支差额 0.00    
       
       
十、上年结转 0.00 七、结转下年 0.00
       
        收      入      总      计 5,888,697.50     支      出      总      计 5,888,697.50
部门收入总表
单位名称: 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5888698 5793398 95300 0.00 0.00 0.00 0.00
       韶关市曲江区大塘镇 4628606 4561806 66800 0.00 0.00 0.00 0.00
       韶关市曲江区大塘镇计生办 1065326 1036826 28500 0.00 0.00 0.00 0.00
       韶关市曲江区大塘镇文化站 89082 89082 0 0.00 0.00 0.00 0.00
       韶关市曲江区大塘镇水利管理所 105685 105685 0 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     

部门支出总表
单位名称: 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5888697.50 5888697.50 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 99  韶关市曲江区大塘镇 1903917.40 1903917.40 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01  韶关市曲江区大塘镇 2724688.38 2724688.38 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 99  韶关市曲江区大塘镇计生办 224036.89 224036.89 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01  韶关市曲江区大塘镇计生办 841288.43 841288.43 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 99  韶关市曲江区大塘镇文化站 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01  韶关市曲江区大塘镇文化站 83081.36 83081.36 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 99  韶关市曲江区大塘镇水利管理所 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01  韶关市曲江区大塘镇水利管理所 99685.04 99685.04 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收支总表
单位名称: 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 5,793,397.50 一、一般公共服务支出 31 5793397.50    
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00    
  3 0.00 三、国防支出 33 0.00    
  4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00    
  5 0.00 五、教育支出 35 0.00    
  6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00    
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00    
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00    
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00    
  10 0.00 十、节能环保支出 40 0.00    
  11 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00    
  12 0.00 十二、农林水支出 42 0.00    
  13 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00    
  14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00    
  15 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00    
  16 0.00 十六、金融支出 46 0.00    
  17 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00    
  18 0.00 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00    
  19 0.00 十九、住房保障支出 49 0.00    
  20 0.00 二十、粮油物资储备支出 50 0.00    
  21 0.00 二十一、国债还本付息支出 51 0.00    
  22 0.00 二十二、其他支出 52 0.00    
  23 0.00   53      
本年收入合计 24 5,793,397.50 本年支出合计 54 5793397.50    
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00    
一、公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 0.00    
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00      项目支出结转和结余 58 0.00    
  29     59      
收入总计 30 5,793,397.50 支出总计 60 5,793,397.50    
一般公共预算支出表
单位名称:               单位:万元
项目   本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,888,699.00 5,888,699.00 5,123,399.00 765300 0 0
               
               
               
               
               
               
               
一般公共预算基本支出表
单位名称: 单位:万元
项 目 名 称 合计 资    金    来    源
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 5,888,699.00 5,888,699.00 5,888,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 3748744 3748744 3748744 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 765300 765300 765300 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 1374655 1374655 1374655 0.00 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算项目支出表
单位名称: 单位:万元
项目名称 合 计 资    金    来    源 绩效目标
小 计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                 
                 
                 
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 单位:万元
项 目 金 额
   “三公”经费 252200
         其中:一、因公出国(境)支出 0
               二、公务用车购置及运行维护支出 240000
                 (一)公务用车购置支出 0
                  (二)公务用车运行维护支出 240000
      三、公务接待支出 12200
政府性基金预算支出表
单位名称:             单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

相关文件: