2016年度南雄市信息中心(单位)预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2018年南雄市信息中心预算组成单位共1个。
主要职能是:
1、贯彻国家关于信息产业建设、运行、监管的有关法律、政策、规定,提高南雄市计算机和网络的普及应用程度。为我市宏观经济运行提供信息服务。
2、承担全市信息产业建设的规划、组织、管理和协调工作,建设经济调控、社会发展、城市管理、公众服务信息应用系统。
3、负责市政府公众信息网络的建设、运行、维护。建立政府序列信息网安全保障系统。
4、负责组织党政机关内部计算机网络的建设、运行、维护与管理。在信息共享基础上,推进电子政务工程,实现办公自动化。
5、组织指导全市企业、事业建立信息网络,用信息科技改造传统产业;组织信息化应用展示;为计算机集成与应用系统提供综合服务和技术支持。
6、组织、实施南雄市信息化建设的长期和年度发展规划,制订全市信息化规章,促进全市信息产业的健康发展。
7、负责全市范围信息资源的综合开发和集中管理,实现信息资源的规范利用和规范服务。
8、关注、跟踪、分析、归纳国际、国内信息化建设的新动态,为市政府信息化决策提供依据。
9、组织政府系统信息技术培训及专业推广,协助企事业网络应用及技术培训,加强与国内外同行的业务交流。
10、承办全市信息工程的招投标业务,为信息工程提供项目管理和专业咨询。
(二)人员构成情况
本单位共有8人,其中单位领导3人,综合股1人,网络技术股1人,电子政务股2人,信息采编股1人
(三)预算年度的主要工作任务。贯彻国家关于信息产业建设、运行、监管的有关法律、政策、规定,提高南雄市计算机和网络的普及应用程度。为我市宏观经济运行提供信息服务。
二、收入预算说明
2016年收入预算173.92万元,其中:一般公共预算拨款173.92万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算173.92万元,其中:一般公共预算拨款安排支出173.92万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算78.62万元,占预算拨款支出的45.22%。其中:工资福利支出45.96万元,商品和服务支出20.4万元,对个人和家庭的补助9.24万元。
(二)项目支出预算95.62万元,占预算拨款支出的54.78%,与上年预算相比,减少1.6%。其中:001项目47.95万元(用于电子政务外网改造升级);002项目3万元(用于机房陈旧、损坏设备及系统更新);003项目14.16万元(用于视频监控工程),004项目20.15万元(用于信息化软件系统升级采购项目),005项目10万元(用于政府网专线上网费)。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为23.46万元,其中办公费3.4万元、福利费6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.06万元,OA短信经费、网络运维费、政府网新闻稿费、市党政主要领导移动OA设备及网络资费5万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为6万元,与上年决算数相比减少14.29%。按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出1万元,其中公务用车运行维护费1万元);公务接待费支出5万元。
六、政府采购情况。2016年本部门无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2016年本部门占有国有固定资产总额572963元、主要为公务用车、日常办公用电脑、打印机及机房服务器、空调等设备。
八、预算绩效情况。
2016年,主要工作目标有:完成信息系统推广及运行维护等项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2016年部门预算(补充公开).xls