住建局2017年预算基本情况说明
一、 部门基本情况
(一)、部门机构设置、职能
2017年南雄市住房和城乡规划建设局(简称住建局)预算组成单位3个,分别是住建局本部、散装水泥办,市政建设中心(另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收自支),主要职能是作为城乡建设的行政主管部门,指导和监督城乡规划建设工作。
(二)、人员构成情况
现有人员编制数76人,其中:在职行政人员14人,事业人员(散装水泥办、市政建设中心)10人,工勤人员1人,退休人员14人,上述39人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人,退休人员12人,事业人员37人经费自收自支。
(三)、预算年度的主要工作任务
统筹住建部门2017年度预算,为指导和监督城乡规划建设工作提供财政资金保证。
(四)、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入说明
2017年度预算收入6682.91万元,其中:一般公共预算拨款4817.81万元,其他收入(政府性基金拨款)1865.10万元。
三、支出说明
2017年预算支出6682.91万元,其中:一般公共预算拨款安排支出4817.81万元,其他收入拨款(政府性基金)安排支出1865.10万元。
支出按用途划分
(一)基本支出预算332.54万元,占支出总额5%,其中:工资福利支出163.33万元,商品服务支出46.66万元,对个人和家庭补助支出122.55万元。
(二)专项支出预算6350.37万元,其中本级预算支出929.8万元,上级提前告知支出3555.47万元,政府性基金支出1865.10万元。具体用途:1、基建类项目(已建)支出283万元,用于雄州公园零星;2、基建类项目(待建)支出1000万元,用于五小广场专项资金项500万元,城市提升发展基金500万元;3、民生类项目支出4477万元,主要用于农村危房改造提标省级补助资金1476万元;市区生活污水处理费900万元;新型城镇化“2511”试点专项资金500万元;中央财政农村危房改造补助206万元;古驿道保护利用专项资金300万元;中央财政建制镇示范资金1000万元;其他95万元;4、其他项目支出589.8万元,用于住建局事业人员工资专项287万元;项目前期专项经费100万元,市政设施维护费100万元,沿江两岸公厕95万元,其他7.8万元。另2017年收回统筹资金安排432万元支出。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为10.61万元,按资金来源分,本级财政拨款10.61万元,其他拨款**元;按具体项目分,因出国(境)支出**万元,公务用车购置及运行维护支出6.66万元,公务接待费支出3.95万元。
南雄市住房和城乡规划建设局2017年收入预算表 | ||
金额单位:元 | ||
单位名称 | 收入项目类别 | 本年收入总计 |
南雄市住房和城乡规划建设局 | 66,829,148.37 | |
财政拨款 | 48,178,148.37 | |
本年预算 | 12,623,448.37 | |
上级提前告知 | 35,554,700.00 | |
政府性基金 | 18,651,000.00 | |
本年预算 | 18,651,000.00 | |
上级提前告知 | ||
国有资本经营 | ||
上级补助 | ||
事业收入 | ||
经营收入 | ||
附属单位缴款 | ||
其他收入 | ||
摘要 |
财政拨款收支总表 | |||||||
单位名称:南雄市住建局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,817.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,682.91 | 4,817.81 | 1865.1 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,865.10 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,682.91 | 本年支出合计 | 54 | 6682.91 | 4817.81 | 1865.1 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 6,682.91 | 支出总计 | 60 | 6682.91 | 4817.81 | 1865.1 |
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位名称: | 南雄市住建局 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,682.91 | 332.55 | 332.55 | 6350.36 | |||||
2120101 | 行政运行 | 166.07 | 166.07 | 166.07 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||
2080599 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||
对个人和家庭补助 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
单位名称:南雄市住建局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 名 称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||
小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | |||
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | ||||||
合计 | 332.54 | 332.54 | 332.54 | ||||
工资福利支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | ||||
商品和服务支出 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | ||||
对个人和家庭的补助 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | ||||
其他资本性支出 | |||||||
一般公共预算项目支出表 | ||||||||
单位名称:南雄住建局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 | |||||
小 计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 | ||||
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 | |||||||
合 计 | 6,350.37 | 6,350.37 | 929.80 | 1,865.10 | 3,555.47 | |||
基建类项目(已建) | 283.10 | |||||||
基建类项目(待建) | 1,000.00 | |||||||
民生类 | 922.00 | 3,555.47 | ||||||
其他项目 | 7.80 | 582.00 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位名称:南雄市住建局 | 单位:万元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费 | 10.61 |
其中:一、因公出国(境)支出 | 0 |
二、公务用车购置及运行维护支出 | 6.66 |
(一)公务用车购置支出 | 0 |
(二)公务用车运行维护支出 | 6.66 |
三、公务接待支出 | 3.95 |