目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
文广新局主要职能是执行党和国家的文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物等的方针、政策和法律法规;指导、实施事业规划、发展、建设和管理工作;监督广播电视和网络传媒、新闻出版的市场管理工作;审核、审批文化、广电、新闻出版事项;指导、协调对外以及与港、澳、台地区的文化、广电、新闻出版交流合作;管理文化市场综合执法队和下属事业单位;指导、协调、服务相关行业协会开展工作。
图书馆的职能是开展书刊收藏、借阅、文献信息参考咨询、文化展览、图书流动等服务,充分发挥图书馆的社会教育职能。
文化馆的职能是组织和实施全市群众文化艺术活动,并向上级报送文化文艺精品。开展对基层文化站和业余文化组织的文化艺术的创作、演出、辅导、培训和文化交流。做好全市非物质文化遗产的普查、申报工作,推动非遗工作的保护、传承、发展、利用、建立健全群众文化艺术档案。
博物馆的职能是承担文物考古、文物保护、文物征集、收藏、文化研究、史料调查、研究工作。利用好馆藏文物、布展陈列、文物展览、开展社会教育、传播科学文化知识。
2015年决算组成单位共4个,分别是:行政单位1个是南雄市文化广电新闻出版局;事业单位3个分别是南雄市图书馆、南雄市文化馆和南雄市博物馆(以下简称三馆)。
(二)人员构成情况
局本部编制19人,在职人员17人、退休人员21人;下属单位图书馆编制11人、文化馆31人、博物馆8人,三馆在职人员41人、退休人员18人。
(三)决算年度的主要工作任务
完善公共文化服务体系、推动文艺精品创作、促进文化产业提升发展、加强文化遗产保护、提升文化传播监督能力、规范文化市场管理、深化开展文化交流。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作
我局已负责公开了局本部本级预算和所属单位(三馆)的预算工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算2830.78万元,其中:一般公共预算拨款2825.78万元,政府性基金预算财政拨款5万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算2830.78万元,其中:财政拨款安排支出2825.78万元,政府性基金拨款安排支出5万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算602.83万元,占财政拨款支出的21.30%。其中:工资福利支出330.26万元、商品和服务支出65.42万元、对个人和家庭的补助204.66万元、基本建设支出2.5万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共602.83万元,具体情况如下;
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出602.83万元,比上年决算增加83.24万元,主要原因是增加了人员工资及财政对社会保险基金的补助。
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出0万元,主要原因是没有相关经费。
(二)项目支出决算2227.94万元,占财政拨款支出的78.70%,与上年决算相比,增长82.34%。其中:001项目图书馆新馆建设项目1500万元。
2015年财政拨款安排的项目支出共2227.94万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出2227.94万元,比上年决算增加1006.05万元,主要原因是增加了项目支出。其中:001项目图书馆新馆建设项目1500万元。
2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)决算支出0万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共7.08万元,与上年决算数减少66.96%,主要原因是2015年没有公务用车购置费支出。1.因公出国(境)费支出 0万元。
2.公用车购置费支出0万元,公务运行费支出4.5万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行费支出4.5万元,平均每辆2.25万元。
3.公务接待费支出2.58万元,主要用于公务接待。