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2017年度南雄市水务局预算(补充公开)

时间:2018-04-11 00:00:00 来源:水务局管理员 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
 
 
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。 201 7 年预算组成单位 1 个,是南雄市 水务 局。主要职能是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规,拟定有关规范性文件,负责保障水资源的合理开发利用,承担水资源保护责任,组织指导水利设施,承担水利工程移民管理工作,指导全市农村水利工作,指导、监督水政监察及水行政执法工作,组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作,指导水利突发公共事件的应急管理工作。 201 7 年预算组成单位共12个,分别是主管单位水务局、下属单位水政监察大队、河堤管理所、宝江水库、大源水库、横江水库、孔江水库、乌坭水库、蛇岭水库、瀑布灌区、中坪灌区和机电排灌总站
(二)人员构成情况。
水务 局机关行政 在职人员 21 名,后勤服务人员数 1 名,退休 39 名、 基层工管单位 190人,退休63人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、加强与其他单位沟通协调,加快 农村饮水 等工作进度,全力推动重点 水利 工程项目建设顺利进行。
2、做好续建在建项目的现场协调,合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作,落实工地例会制度。
3、做好各项 水利建设 规划和工程项目储备及计划上报工作,并积极跑部进厅,与上级多沟通,争项目、争资金、争政策。重点跟踪 重点水利 项目 中小河流治理和村村通项目的水利建设工作。
4、加大综合行政执法力度,重点加大打击非法 河砂开采 工作力度,加大查处力度,严厉打击“黑 势力 渗透, 大力开展 河砂开采 行业整治。
5、加强行业管理。一是加强 水利工程建设 管理工作,制定规划确定有序发展方向;二是争取上级资金,做好古市、全安、邓坊、湖口、孔江等 农村饮水 的筹建工作;三是继续做好我市 移民建设 工作。
6、加强党风廉政建设,继续深入开展作风建设。
7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作。
二、收入预算说明
201 7 年收入预算 8896.51 万元,比上年增 6797.51 万元,增幅 323 %,主要原因是基建类项目增加。其中:一般公共预算拨款 6348.53 万元,政府性基金预算拨款 2547.98 万元。
三、支出预算说明
201 7 年支出预算 2099 万元,比上年增 6797.51 万元,增幅 323 %,主要原因是基建类项目增加。其中:一般公共预算拨款安排支出 6348.53 万元,政府性基金预算拨款 2547.98 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算 1558.03 万元,占预算拨款支出的 17.5 %,比上年 67.97 万元, 4.18 %,原因是工资调整、人员 减少 。其中:工资福利支出 961.23 万元、商品和服务支出 124.98 万元、对个人和家庭的补贴 471.82 万元。
(二)项目支出预算 4790.50 万元,占预算拨款支出的 82.5 %,与上年预算相比,比上年增 4750.5 万元,增长 11800 %,原因是基建类项目增加。其中: 头渡电排经费13万元(电灌站抽水电费及人工工资、与上年持平); 主要用于解决电灌站人员的工资及电费支出, 河砂整治费用 40 万元 ,主要用于河砂开采的执法费用支出, 其他水利支出11万元(三防物资采购和电灌站维修及工程质保金) ,主要是保证三防的建设。 基建项目 4329.24万元。用于水利工程建设。
四、机关运行经费预算说明。 201 7 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 124.98 万元,比上年 64.02 万元, 33 %,原因是 节约开支 。其中办公费 25 万元、差旅费 5.98 万元、电费 15 万元、公务接待费 29.58 万元、公务车运行维护费 8.8 万元、劳务费 21.84 万元、水费 6 万元 、其他交通费用 12.78万元
五、“三公”经费预算说明。 201 7 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 38.38 万元,与上年数相比 0.22 万元, 0.56 %,原因 是节约开支 。按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出 8.8 万元与上年数相比 0.0 万元, 0.5 %,公务接待费支出 29.58 万元,与上年数相比减 0.02 万元,下降 0.17 %,原因是严格执行公务接待办法。
六、 国有资产占有情况(固定资产情况)。 2016年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比无增减。
、国有资产占有情况(固定资产情况)。 201 7 年本部门占有国有资产的总体情况 204.54 万元、分布构成房屋、通用设备、专用设备、家具。主要实物资产数据土地、房屋及构建物 47.06 万元;通用设备 120.87 万元;专用设备 36.61 万元。
、预算绩效情况。 201 7 年,主要工作目标有:完成1、加强与其他单位沟通协调,加快 中小河流治理等水利工程项目 等工作进度,全力推动重点工程项目建设顺利进行。2、做好续建在建项目的现场协调,合同管理、安全生产、质量管理、进度管理、造价管理工作。做好图纸会审和技术交底工作,落实工地例会制度。3、做好各项 水利 规划和工程项目储备及计划上报工作,并积极跑部进厅,与上级多沟通,争项目、争资金、争政策。重点跟踪 中小河流治理项目及村村通自来水项目的实施和建设 。4、加大综合行政执法力度,重点加大打击非法 开采河砂 工作力度,加大,严厉打击“黑 势力 ”,大力开展行业整治。5、加强行业管理。一是加强 中小河流治理项目和建设和安全管理 ;二是争取上级资金,做好古市、全安、邓坊、湖口、孔江等 村村通自来水工程 的筹建工作;三是继续做好我市 移民建设 工作。6、加强党风廉政建设,继续深入开展作风建设。7、继续做好安全生产、办公室、人事、财务、保密、党务、计划生育、信访维稳、结对帮扶等工作等7项工作,实施7个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
、国有资本经营收支情况(如无也应注明) 无。
、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2017年部门预算公开.xls

相关文件: