2015年度南雄市商务局决算公开目录及表格
目 录
第一部分 商务局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 商务局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 商务局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商务局概况
(一)
部门机构设置
按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个,内设机构4个,办公室、外资股、贸易发展股、口岸办公室。
(二)部门主要职责
商务局
局(部门名称)是主管
商务
工作的职能部门。主要职责:
(一)贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规,拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。
(二)优化产业布局,指导商品贸易结构调整,推动商贸服务平台建设,推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。加快电子商务建设,实现流通现代化。
(三)建立市场诚信公共服务平台,监测分析商务运行态势,提供及时有效的预测预警信息,引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,运用市场的调控力量,做好重要消费品的储备管理。
(四)贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策,推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。
(五)优化商业体系建设,拟订全市服务贸易发展计划,指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。
(六)指导服务贸易领域的对外开放;依法管理、监督对外劳务合作,组织实施服务出口和服务外包,推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务;会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。
(七)指导、协调对外贸易经济工作,宏观管理进出口工作,根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目,申报有关企业的进出口物资。
(八)依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题;依法监督管理本市加工贸易进出口工作;制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。
(九)实施“外向带动”战略,积极搞好招商引资,组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。
(十)负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作,依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。
(十一)负责口岸建设规划并组织实施,组织口岸信息发布,参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交办的其他事项。
第二部分 商务局2015年部门决算表
第三部分 商务局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
商务局2015年度总收入99.68万元,其中本年收入99.68万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入99.68万元,比上年决算数增加23.5万元,增长30.84%。主要原因:根据市里统发工资的调整和我局实际工作的安排,
2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:无上级补助。
3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因:无事业收入。
4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因:无经营收入。
5.其他收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因:无其他收入
(二)2015年度支出总体情况
商务局2015年度总支出99.68万元,其中本年支出99.68万元。具体情况如下:
一般公共服务(类)支出99.68万元,主要用于办公经费及人员经费,比上年决算数增加(减少)23.5万元,增长30.84%,主要原因是根据市里统发工资的调整和我局实际工作的安排。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
商务局2015年度财政拨款收入合计99.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入99.68万元,比年初预算数增加23.5万元,增长30.84%;主要原因是根据市里统发工资的调整和我局实际工作的安排。
(二)2015年度财政拨款支出说明
商务局2015年度财政拨款支出合计99.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出99.68万元,比年初预算数增加23.5万元,增长30.84%;主要原因是根据市里统发工资的调整和我局实际工作的安排;
分功能科目看,
一般公共服务)99.68万元,主要用于办公经费及人员经费;
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
商务局2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元,完成预算4.6万元的100%。其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算3万元的100%;公务接待费支出决算为1.6万元,完成预算1.6万元的100%。
与上年相比,2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元,下降(增长)0%。其中:
因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,
下降(增长)0 %;
公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元,
下降(增长)0 %;
公务接待费支出决算减少(增加)0万元,
下降(增长)0 %
。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年
“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占65%;公务接待费支出 1.6万元,占35 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置支出为 3万元,2015
年
公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3万元,2015年本部门公务用车保有量为1 辆,主要用于公务出行。
3.公务接待费支出1.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组0 个,来访外宾0人次,;发生国内接待48次,接待人数共266人。主要包括相关单位交流工作及企业考察。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出53.6万元,比上年增加10万元,增长22.93%。主要原因是:办公经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单位价值
50万元以上通用设备
0台(套),单价
100万元以上专用设备
0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1
.绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。
2
.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
无
3
.重点项目绩效评价报告(如有)。
无
4
.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、
财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015部门决算公开表样.xls