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2018年市场监督管理局预算公开目录及情况说明

时间:2018-04-24 00:00:00 来源:工商局管理员 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个,是市场监督管理局,主要职能是运用行政管理权力,履行原工商和质监职能。包括对工商企业、市场经济活动进行监督,确认和保障生产者和经营者的合法权益,协调经济关系,维护社会主义经济秩序,促进本市经济发展。市场监督管理局设10个内设机构:办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告股、市场管理规范股、质量计量股、特种设备安全监察股下设7个分局:雄州分局、乌迳分局、黄坑分局、湖口分局、珠玑分局、水口分局、澜河分局。

(二)人员构成情况。

南雄市场监督管理局属国家行政机关,2018年初在职131人。其中:行政编制104人、行政工勤编制3人、事业编制9人。2018年初离退休共80人,其中离休2人、退休人员 78人。

(三)预算年度的主要工作任务。

      做好年初预算工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1620.84万元,比上年减330.38万元,减幅20%,主要原因是2017年末行政编制人员流动较多,公用经费相比减少,其次因养老金并轨,退休人员的工资移交地方社保局发放,离退休费相比去年大幅减少。其中:一般公共预算拨款1620.84 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1620.84万元,比上年减330.38万元,减幅20%,主要原因是2017年末行政编制人员流动较多,公用经费相比减少,其次因养老金并轨,退休人员的工资移交地方社保局发放,离退休费相比去年大幅减少。其中:一般公共预算拨款安排支出1620.84 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算1600.84万元,占预算拨款支出的98.7%,比上年减335.38万元,减幅17%,原因是2017年末行政编制人员流动较多,公用经费相比减少,其次因养老金并轨,退休人员的工资移交地方社保局发放,离退休费相比去年大幅减少。其中:工资福利支出1132.62万元,商品和服务支出281.22万元,对个人和家庭的补助187万元。

(二)项目支出预算20万元,占预算拨款支出的1.3%,与上年预算相比,比上年增5万元增长33%,原因是新增项目电梯监督抽查经费和增加商事登记制度改革经费业务委托费。其中:001一般行政管理事务2.5万元,用于打传1万元,打假1万元以及流通领域商品监督抽查检验经费0.5万元。002工商行政管理专项经费12.5万元,主要用于商事登记制度改革工作所需经费。003“315”消费维权项目1万元。反映工商部门依据《消费者权益保护法》进行的专项活动。004质量技术监督与检验检疫事务4万元,其中用于工业产品监督抽查检验经费3万元,电梯监督抽查经费1万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为281.22万元,比上年减30.96万元,减幅10%,原因是人员流失较大。其中办公23万元、工会经费1.5万元,劳务费2.6万元,培训费1.3万元,手续费1.3万元,水费1.3万元,业务委托费0.6万元,印刷费3.3万元、邮电费4.4万元、差旅费3.5万元、会议费0.57万元、福利费138.3万元、日常维修费3.5万元、电费9万元、办公用房物业管理费3.3万元、公务用车运行维护费33万元、公务接待4.75其他费用3万元。

五、“三公”经费预算说明2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为37.75万元,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变公务用车购置及运行维护支出33万元与上年保持不变,(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33万元)公务接待费支出4.75万元与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018本部门安排政府采购预算0万元

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018本部门占有国有资产的总额位1,727.62万元

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    2018年部门预算公开表格.xls      2018年部门预算公开pdf

相关文件: