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2017年度南雄市市场监督局部门决算公开

时间:2018-09-20 00:00:00 来源:工商局管理员 访问量: -
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第一部分    市场监督管理局 概况
一、  部门机构设置
二、  部门主要职责
第二部分    市场监督管理局 2017 年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   市场监督管理局 2017 年部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
   
第一部分    市场监督管理局 (部门名称)概况
(一) 部门机构设置
(一)部门机构设置、职能。 2017 年预算组成单位 1 个, 是市场监督管理局。 市场监督管理局设 10 个内设机构:办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告股、市场管理规范股、质量计量股、特种设备安全监察股 下设 7 个分局:雄州分局、乌迳分局、黄坑分局、湖口分局、珠玑分局、水口分局、澜河分局。
 
)部门主要 职责
市场监督管理局的 主要 职责 :运用行政管理权力,履行原工商和质监职能。包括对工商企业、市场经济活动进行监督,确认和保障生产者和经营者的合法权益,协调经济关系,维护社会主义经济秩序,促进本市经济发展。
)人员构成情况。
南雄市场监督管理局属国家行政机关, 2017 在职 115 。其中:行政编制 103 人、行政工勤编制3人、事业编制9人。20 17年终 离退休共 80 人,其中离休 2 人、退休人员 7 8 人。
 
第二部分    市场监督管理局 2017 年决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 (具体格式见附表)
  
第三部分    市场监督管理局 (部门名称) 2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
市场监督管理局 (部门名称) 2017 年度总收入  2176.70  万元,其中本年收入 2121.23 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 2121.06  万元,比 2026.24万元 决算数增加 94.82万元 万元,增长 4.68  %。 主要原因是2017年人员经费有所增加。
2. 其他 收入 0.17  万元,比 10.36万元 决算数减少 10.19 万元,(下降) 98.36  %。 主要原因是 财政专户拨款、基金预算拨款等 都为 0。
(二)年度支出总体情况
市场监督管理局 (部门名称) 2017 年度财政拨款支出合计  2133.81 万元。具体情况如下:
1.  一般公共服务(类)支出1561.19万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。
2.  社会保障和就业支出464.18万元,主要用于缴交社会保障费用和离退休人员经费支出。
3.  医疗卫生与计划生育支出2.06万元,主要用于缴交医疗保险缴交等费用。
4.  农林水支出20万元,主要用于农业标准化建设经费支出。
5.  住房保障支出86.38万元,主要用于缴交住房保障缴费。
2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
市场监督管理局 2017 年度财政拨款收入合计 2121.06  万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2121.06  万元,比 年初预算数( 1951.22万) 增加 169.84  万元,增长 8.7 %; 主要原因是2017年人员经费有所增加。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
市场监督管理局 2017 年度财政拨款支出合计 2133.81  万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2133.81  万元,比 年初预算数( 1951.22万元 增加 182.59  万元,增长 9.36  %; 主要原因是2017年人员经费有所增加。
2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市场监督管理局 2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为  31.03 万元,完成预算 37.75  万元的 82.2 %。其中: 因公出国(境)费支出决算为  0  万元, 跟年初预算一致 ;公务用车购置及运行维护费支出决算为  26.28 万元,完成预算 33  万元的 79.64  %;公务接待费支出决算为  4.75  万元,完成预算 4.75  万元的 100  %。 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0  万元,占  0 %;公务用车购置及运行维护费支出  26.28 万元,占 84.69  %;公务接待费支出 4.75  万元,占  15.31 %  。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出 26.28 万元,其中:公务用车运行及维护支出 26.28 万元, 2017 本部门 公务用车保有量为 13 辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车 11 辆。
3.公务接待费支出 4.75 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 .2017 年, 本部门共接待来访宾客 833 人次。
 
、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 191.32 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 267.85万元 减少 76.53 万元, 28.57 %。主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
 
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元 .
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门 固定资产 1727.62万元。其中 共有车辆 13 辆,一般公务用车 2 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 11
(四)预算绩效管理工作开展情况。
     1 .绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 项目 5 个,共涉及资金 184.37 万元,自评覆盖率达到 100 %。
2017年项目支出绩效评价良好,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 
第四部分  名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年市场监督管理局部门决算公开表           2017年度市场监督管理局部门决算pdf


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