目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年,南雄市公安局内设机构14个,派出所23个,看守所、拘留所各1个,均为副科级建制。
南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规,起草地方性公安法规、规章,布置全市公安工作;维护社会治安秩序,负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设;参与一切刑事案件的侦察工作;管理全市出入境工作;管理全市治安、户籍、居民身份证工作;管理全市道路交通安全工作,维护交通秩序;负责消防工作,依法进行消防监督;依法管理看守所、拘留所工作;管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设;主管全市计算机信息系统安全监察工作;检查、督促全市公安机关的执法活动,组织全市公安机关督察工作,按规定权限实施对民警的监督、查处;承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。
(二)人员构成情况
南雄市公安局政法专项编制394名,局领导编制7名,执法勤务机构人员编制181名,综合管理机构人员编制24名,监管场所人员编制22名,基层派出所人员编制163名。2017年初,我局实有民警379名。
(三)预算年度的主要工作任务
负责编制年度经费预算、决算工作,如实反映南雄市公安局财务状况;依法组织收入,努力节约支出;建立规范的会计核算、财务管理制度,严格预算管理,加强经济核算。
(四)南雄市公安局警务保障科负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算8,065.53万元,其中:一般公共预算拨款7,884.54万元,政府性基金拨款180.99万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算8,065.53万元,其中:一般公共预算拨款安排支出7,884.54 万元,政府性基金拨款安排支出180.99万元。
(一)一般公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算6,437.2万元,占预算拨款支出的79%。其中:工资福利支出3,853.57万元,商品和服务支出1,402.26万元,对家庭和个人支出1,181.37万元。
项目支出预算1,447.34万元,占预算拨款支出的17%,其中拘押收教场所管理79万元,其他公安支出1,368.34万元。
(二)政府性基金预算拨款支出按用途划分:
项目支出预算180.99万元,占预算拨款支出的2%,城区至湖口S342线区间测速和违停抓拍系统78万元,湖口黄坑乌迳S342线标志标线护栏工程36万元,公安局改造56万元,解剖室建设10.99万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为275万元,与上年决算数相比减少19%。均为财政拨款,因公出国(境)支出0万元,公务用车运行维护支出200万元,公务接待费支出75万元(主要是用于专题工作餐费、往来业务单位工作经验交流接待支出等)。
2017年预算公开.xls