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2018年度乐昌市地方公路管理站预算公开

时间:2018-02-11 00:00:00 来源:交通运输局管理员 访问量: -
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附件1
 
2018 年度乐昌市 地方公路管理站 预算公开
 
目  录
 
第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
 
第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)我站为事业单位,下辖坪石公路分站,坪石道班,水源道班,沙坪道班,秀水道班,白富道班,黄圃道班,云岩道班,三溪道班,白石道班,。2018年预算组成单位共1 个,主要职能是负责县道、乡道、农村公路、及桥梁的建设和维修保养等,内设财务室,养护室,技术室,前期办等职能办公室。
(二)人员构成情况:从业人员共有63人,在职人员有24人,退休人员有39人。
(三)2018年度的主要工作任务是建设及维护乡村道路,维修加固桥梁,做好遇紧急情况的准备。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算894.7875万元,属于一般公共预算拨款,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。一般公共预算拨款比上年增352.8566万元,增幅65.05%,原因是2018年增加了乡村养护的经费及部分基本支出项目(如退休工资,事业单位医疗,住房维修基金等)。
三、支出预算说明
2018年支出预算894.7875万元,其中:一般公共预算拨款安排支出894.7875万元,无其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算332.6076万元,占预算拨款支出的37.17%,比上年减少52.2570万元,减幅为13.57%,原因是人员减少。其中:工资福利支出176.1357万元,商品和服务支出20.50万元,对个人和家庭的补助135.9719万元。
(二)项目支出预算562.1799万元,占预算拨款支出的62.83%,与上年预算相比,增长257.92%,原因是增加了乡村养护的经费。其中:001项目104.5万元,主要用于公路小修养护;002项目157.397万元,主要用途养护县公路,桥路水毁修复;003项目300.2829万元,主要用途养护乡,村公路。以上三个项目预算金额比上年增加,是因为2018年度维修保养项目增加,另一方面人工数量增加及职工工资有所上调。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7万元,与上年数相比持平,按资金来源分,财政拨款7万元,无其他资金万元;按具体项目分,无因公出国(境)支出,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中无公务用车购置,公务用车运行维护费6万元),公务接待费支出1万元。
五、 其他需要说明的情况
(一) 我单位属于财政补助事业单位,预算中只有一般公共预算,
没有政府性基金预算的数,在预算中没有做政府采购预算。
(二)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成养护乡村道路,修复水毁道路及桥梁,做好公路小修保养等3项工作,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
 
(三)专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
乐财预(2)号附件2部门预算公开表格范本.xls

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