2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 25 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 25 万元),比上年 增加2 万元, 增长8.7 %,主要原因是 公务用车逐年损耗老化,日常维修保养支出增加 ;公务接待费 30 万元,比上年 减少2 万元, 下降6.25 %,主要原因是 认真贯彻落实中央关于厉行节俭的要求,严格控制公务接待标准和次数,力争减少公务接待费支出 。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
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单位:万元
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项 目
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合计
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一般公共预算
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行政经费
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245.56
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245.56
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“三公”经费
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55
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55
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其中:(一)因公出国(境)支出
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0
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0
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(二)公务用车购置及运行维护支出
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25
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25
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1.公务用车购置
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0
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0
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2.公务用车运行维护费
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25
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25
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(三)公务接待费支出
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30
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30
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