2017年度韶关市人防指挥信息保障中心
决算公开
目 录
第一部分 韶关市人防指挥信息保障中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市人防指挥信息保障中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市人防指挥信息保障中心2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市人防指挥信息保障中心概况
(一)部门机构设置
按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,为韶关市人防指挥信息保障中心。
韶关市人防指挥信息保障中心内设机构设:综合股、通信股、信息股。
(二)部门主要职责
韶关市人防指挥信息保障中心的主要职责:1、承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作,参与实施防空警报试鸣;2、承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作;3、承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;4、负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放;负责与有关部门的协同通信工作;5、指导、协调各县(市、区)人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。
第二部分 韶关市人防指挥信息保障中心2017年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件1)
第三部分 韶关市人防指挥信息保障中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
韶关市人防指挥信息保障中心2017年度总收入216.12万元,其中本年收入216.12万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入216.12万元,比上年决算数减少7.68万元,减少3%。原因为我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:无此项收入;
3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:无此项收入;
4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:无此项收入;
5.其他收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因:无此项收入。
(二)年度支出总体情况
韶关市人防指挥信息保障中心2017年度总支出216.12万元,其中本年支出216.12万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出43.17万元,比上年减少4.93万元,减少1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
2.国防(类)支出140万元,比上年减少3.31万元,减少2%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。
3、社会保障和就业(类)支出25.55万元,比上年增加0.75万元,增加3%。主要用于对个人和家庭的补助。
4、住房保障(类)支出10.71万元,比上年减少0.19万元,减少1%。主要用于对个人和家庭的补助。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
韶关市人防指挥信息保障中心2017年度财政拨款收入合计216.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入216.12万元,该单位为本年度新增决算单位;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是无此项收入。
(二)2017年度财政拨款支出说明
韶关市人防指挥信息保障中心2017年度财政拨款支出合计216.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出216.12万元,该单位为本年度新增决算单位;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是无此项支出。
分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)43.17万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;国防支出(类)国防动员(款)136.69万元,主要用于人防各项事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)25.55万元,主要用于对个人和家庭的补助;住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.71万元,主要用于对个人和家庭的补助。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市人防指挥信息保障中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算4万元的25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算4万元的25%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
该单位为本年度新增决算单位,无法与上年数做对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆,无此项支出;公务用车运行及维护支出1万元,2017年本部门公务用车保有量为2辆,主要用于用于过桥过路费、维修维护费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出26.13万元,比上年减少1.37万元,减少5%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。(无)。
2.部门决算中项目绩效自评结果。(无)。
3.重点项目绩效评价报告(无)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年信保中心 附件3-2:部门决算公开表样.xls