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2017年度韶关市测绘研究院决算公开

时间:2018-07-24 17:34:34 来源:城乡规划局管理员 访问量: -
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第一部分   韶关市测绘研究院概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责

第二部分   韶关市测绘研究院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市测绘研究院2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释



    第一部分   韶关市测绘研究院概况
    (一)部门机构设置
    按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,内设机构5个正股级机构:办公室、生产经营部、质检部、大数据与地理信息部、测绘队。
   (二)部门主要职责
    韶关市测绘研究院隶属于韶关市城乡规划局的正科级事业单位,主要职责:负责城市规划进行基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘;为城市规划拨地、放验线、竣工验收测绘;负责市辖区城市等级控制网、地下管线数据库及信息服务平台的建设和管理;负责市辖区城市建设大数据研究开发、测量与基础地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用;负责市辖区测绘应急保障。
    第二部分   韶关市测绘研究院2017年部门决算表
    包括8张表格:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体表格数据内容见附件1韶关市测绘研究院2017年部门决算表)
    第三部分  韶关市测绘研究院2017年部门决算情况说明
    一、2017年度收入支出决算总体情况说明
    (一)年度收入总体情况
    韶关市测绘研究院2017年度总收入 527 万元,其中本年收入527万元。具体情况如下:
    1.财政拨款收入 0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。
    2.上级补助收入 0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。
    3.事业收入527万元,与上年决算数下降36 %,主要原因:市政府出台政策,清理规范部分测绘收入项目。
    4.经营收入0 万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。
    5.其他收入 0万元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。
    (二)年度支出总体情况
    韶关市测绘研究院2017年度总支出300万元,其中本年支出300万元。具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)决算支出30万元,主要用于测绘税收事务,支出与上年决算数持平。
    2.社会保障和就业支出70.86 万元,主要用于离退休人员工资及社会保险费等。比上年决算数减少 30.24万元,下降30%,主要原因是非税收入项目减少,支出减少。
    3.城乡社区支出169.14万元,主要用于在编人员差额拨款的基本工资、绩效工资,编制外长期聘用人员的工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。比上年决算数减少 389.56万元,下降69.7%,主要原因是非税收入项目减少,支出减少。
    4.资源勘探信息等支出30万元,主要用于购买固定资产,支出与上年决算数持平。
    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
    (一)2017年度财政拨款收入说明
    韶关市测绘研究院2017年度财政拨款收入合计0万元。其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是没有此项收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是没有此项收入。
    (二)2017年度财政拨款支出说明
    韶关市测绘研究院2017年度财政拨款支出合计0万元。其中:一般公共预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是没有此项收入;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是没有此项收入。
    分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元。
    三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    韶关市测绘研究院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与上年持平,主要原因是没有因公出国事项。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %;公务接待费支出 0万元,占0 %。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,(3)境外业务培训及考察 0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2017年本部门公务用车保有量为0辆。
    3.公务接待费支出0万元。2017年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2017年本部门机关运行经费支出0万元。比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是无此项目支出。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
    (二)政府采购支出情况说明
    2017年本部门政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务办公用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    根据《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求,对一般公共预算项目支出单项项目金额达50万元(含50万元)开展绩效自评。本部门无金额达50万元单项项目,无绩效自评。
    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1:韶关市测绘研究院2017年部门决算表.xls

相关文件: