目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公经费”预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、 政府性基金预算支出表
九、 政府性基金预算支出表
2015
年韶关市行政服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶关市行政服务中心成立于2003年10月,为市政府直属正处级参照公务员管理的事业单位。下设四个科室:办公室、督查科、政务科、协调科;其主要职责是代表市政府对各行政事业单位集中进驻的办事窗口,以及各类行政审批、证照办理和其他社会管理事项实施管理;协调全市重大事项及重点项目;承办市政府政务公开和政府信息公开工作领导小组办公室的日常事务;负责市政府12345热线统一话务平台建设及运行管理工作;指导各县(市、区)行政服务机构管理工作。
(二)人员构成情况
韶关市行政服务中心编制人数21名,年初实有在职人员16名,聘用人员7名,退休人员3名。
(三)预算年度的主要工作任务
1. 负责行政服务大厅窗口建设,规范窗口事项操作规程及窗口人员工作守则,受理并处理窗口投诉。
2.继续推进“两集中两到位”工作。进一步整合资源,继续推进各职能部门进驻办事大厅相关工作,真正实现部门行政审批职能向行政服务中心集中,行政审批事项在行政服务中心办理到位。
3.深化企业服务工作。做好招商引资政策落实的服务协调和市领导有关项目批示交办事项工作;为重点项目、三旧改造项目、芙蓉新城项目提供联办代办服务,推进项目提速。力争全年为企业提供联办代办50次,协调解决企业行政审批方面的问题100个以上。
4.抓好四级便民服务体系建设。出台我市四级政务服务体系建设指导意见,完善各级便民服务中心(站)建设机制,出台便民服务事项通用目录,统一全市四级政务服务体系建设标准,进一步推进服务体系建设。
5.进一步推进政府信息公开工作。
6.加强12345投诉举报平台建设工程。按照市政府和市“两建办”的要求,抓好12345投诉举报平台的管理。
收入预算总规模、各项收入预算情况:
2015年收入预算429.91万元,其中:财政拨款收入429.91万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2015年支出预算429.91万元,其中:一般公共预算拨款安排支出429.91万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分,基本支出251.41万元,占58.48%,其中:工资福利支出164.72万元,对个人和家庭的补助38.51万元,商品和服务支出48.18万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出178.5万元,占41.52%,主要支出项目有1、办事大楼运行经费88万元;2、12345投诉举报平台运行经费47万元;3、待安排经费28.5万元;4、行政服务中心考核经费15万元。
四、
“三公经费”预算说明
2015年“三公经费”预算共22.62万元,与上年决算数相比持平,按资金来源分,财政拨款22.62万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元;
2.公务用车购置及运行费支出13.82万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1 辆,全年运行费支出13.82万元。
3.公务接待费支出7.76万元。五、部门预算表
2015年度市行政服务中心预算公开.xls