目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公经费”预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2016
年韶关市行政服务中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶关市行政服务中心成立于2003年10月,为市政府直属正处级参照公务员管理的事业单位。下设四个科室:办公室、督查科、政务科、协调科;其主要职责是代表市政府对各行政事业单位集中进驻的办事窗口,以及各类行政审批、证照办理和其他社会管理事项实施管理;协调全市重大事项及重点项目;承办市政府政务公开和政府信息公开工作领导小组办公室的日常事务;负责市政府12345热线统一话务平台建设及运行管理工作;指导各县(市、区)行政服务机构管理工作。
(二)人员构成情况
韶关市行政服务中心编制人数18名,年初实有在职人员15名,聘用人员8名,退休人员3名。
(三)预算年度的主要工作任务
1.
负责行政服务大厅窗口建设,以提高行政服务中心的管理和运行质量为目标,按照全国政务大厅标准化和行政审批标准化工作的要求,修订和完善窗口管理制度,建立健全投诉处理机制,进一步提升窗口服务水平,为企业和市民提供优质高效的服务。
2.
深入推进“两集中两到位”工作。贯彻落实市委书记江凌到中心调研提出的工作要求,以政府部门权责清单和行政审批事项保留目录为依据,推进各职能部门进驻办事大厅相关工作,真正实现部门行政审批职能向行政服务中心集中,行政审批事项在行政服务中心办理到位。在此基础上,试行简单事项立等审批、联办事项一口办理、关联事项一章多效、网上审批一次领证、踏勘验收统一勘验的审批流程。
3.
深化企业服务工作。加强综合受理窗口管理,承办政府投资项目审批事项受理工作,实现政府投资项目一门受理;建立重点项目绿色通道接办窗口,为重点项目提供快捷、高效、优质的服务;充分学习借鉴东莞、佛山等地经验,联合市发改局、市编办、市经信局等部门,扎实推进我市一门式一网式政务服务改革工作。
4.
配合推进基层公共服务体系建设工作。贯彻落实我省关于深入推进基层公共服务综合平台建设工作的部署,在完善乳源县基层公共服务体系试点建设的基础上,指导各县(市、区)全面推进基层公共服务体系建设工作,为基层群众提供更多的便利。
5.
进一步推进政府信息公开工作。
6.
加强12345投诉举报平台建设。进一步完善12345平台的管理制度和运行程序,加快推进服务外包工作,加强平台系统功能的配套建设,推动平台工作走上规范化、制度化的轨道。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算情况:
2016
年收入预算505.90万元,其中:财政拨款收入505.90万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2016
年支出预算505.90万元,其中:一般公共预算拨款安排支出505.90万元。
2016
年一般公共预算拨款支出按用途划分,基本支出284.4万元,占56.22%,其中:工资福利支出197.6万元,对个人和家庭的补助44.6万元,商品和服务支出42.2万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出221.50万元,占43.78%,主要支出项目有1、办事大楼运行经费122万元;2、中心窗口人员工服制作经费22万元;3、代办人员经费21.5万元;4、全市“12345”投诉举报平台运行经费47万元;5、全市政务、政府信息公开工作经费5万元;6、全市重点项目联办、代办经费4万元。
四、
“三公经费”预算说明
2016
年“三公”经费预算共13.1万元,与上年决算数相比减少8.3万元,按资金来源分,财政拨款13.1万元。自2015年9月开始,我市实行公务用车改革,中心4台公务用车保留1台,公务用车运行费用相比上年有所减少。具体情况如下:
1.
因公出国(境)费支出0 万元;
2.
公务用车购置及运行费支出4万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1 辆,全年运行费支出4万元。
3.
公务接待费支出6.6万元,会议费2.5万元。
五、
部门预算表
2016年市行政服务中心预算公开.xls
2016年市行政服务中心预算公开.xls