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2016年收支预算表

时间:2016-03-31 09:18:58 来源:王题 访问量: -
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2016年收支预算表
韶关市旅游局     单位:元
                                                           
              2016年预算                2016年预算
一、公共财政预算拨款 39,134,085.38 一、基本支出 3,934,085.38
        经费拨款 37,934,085.38     工资福利支出 2,148,185.38
        用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 1,200,000.00     商品和服务支出 633,300.00
二、财政专户管理的非税资金       对个人和家庭的补助 1,102,600.00
        行政事业性收费收入       对企事业单位的补贴  
        教育收费收入       转移性支出  
        罚没收入       债务利息支出  
        专项收入       基本建设支出  
        国有资本经营收入       其他资本性支出 50,000.00
        国有资源(资产)有偿使用收入       其他支出  
        经营服务性收费收入      
        其他收入   二、项目支出 35,200,000.00
三、事业收入(不含预算外资金)       基本建设支出  
四、事业单位经营收入       大型修缮支出  
五、其他收入       大型购置支出  
        大型会议支出  
        专项业务支出 35,200,000.00
        其他支出  
       
    三、事业单位经营支出  
       
                   39,134,085.38                    39,134,085.38
       
六、上级补助收入   四、其他支出  
七、附属单位上缴收入   五、对附属单位补助支出  
八、政府性基金收入(资金、附加)   六、上缴上级支出  
九、用事业基金弥补收支差额      
       
       
十、上年结转   七、结转下年  
       
                           39,134,085.38                        39,134,085.38


2016年基本支出明细表
韶关市旅游局             单位:元
       合计             
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 3,934,085.38 3,934,085.38 3,934,085.38        
工资福利支出 2,148,185.38 2,148,185.38 2,148,185.38        
商品和服务支出 633,300.00 633,300.00 633,300.00        
对个人和家庭的补助 1,102,600.00 1,102,600.00 1,102,600.00        
其他资本性支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00        


2016年项目支出明细表
韶关市旅游局             单位:元
       合计             
小计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 基金支出 其他资金
经费拨款 纳入预算管理的非税资金
合计 35,200,000.00 35,200,000.00 34,000,000.00 1,200,000.00      
A级旅游景区奖励 1,200,000.00 1,200,000.00   1,200,000.00      
旅游发展专项资金 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00        
旅游服务行业职业技能大赛 400,000.00 400,000.00 400,000.00        
旅游实务调研与产业招商经费 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00        
旅游宣传营销经费 600,000.00 600,000.00 600,000.00        


收入预算表
                                                               
                                                               
单位编码 单位名称 总计 公共财政预算资金 财政专户管理的非税资金 政府性基金收入 事业收入(不含预算外资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 公共财政预算经费拨款 纳入预算管理的非税资金 小计 行政事业性收费收入 教育收费收入 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 经营服务性收费收入 其他收入
小计 行政事业性收费收入 教育收费收入 罚没收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 经营服务性收费收入 其他收入 公共财政预算稳定调节基金
合计   39,301,605.38 39,301,605.38 38,101,605.38 1,200,000.00       1,200,000.00                                            
237001 韶关市旅游局 39,301,605.38 39,301,605.38 38,101,605.38 1,200,000.00       1,200,000.00                                            


支出预算总表
                                             
                                             
单位编码 单位名称 科目编码 总计 人员支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 公用经费 车辆经费 福利费 小计 基本建设支出 大型修缮支出 大型购置支出 大型会议支出 专项业务支出 其他支出
合计         39,301,605.38 2,041,833.70 1,208,951.68 743,300.00 660,000.00 80,000.00 3,300.00 35,307,520.00         35,200,000.00 107,520.00        
237001 韶关市旅游局 208 05 01 843,159.00   843,159.00                              
237001 韶关市旅游局 210 05 99 106,351.68   106,351.68                              
237001 韶关市旅游局 216 05 01 2,785,133.70 2,041,833.70   743,300.00 660,000.00 80,000.00 3,300.00                      
237001 韶关市旅游局 216 05 04 32,600,000.00             32,600,000.00         32,600,000.00          
237001 韶关市旅游局 216 05 05 900,000.00             900,000.00         900,000.00          
237001 韶关市旅游局 216 05 99 1,807,520.00             1,807,520.00         1,700,000.00 107,520.00        
237001 韶关市旅游局 221 02 01 259,441.00   259,441.00                              


市级部门预算收支总表
韶关市旅游局          
           
                                           预算数              目(经济分类)           预算数               目(功能分类)         预算数
一、公共财政预算拨款 39,301,605.38 一、工资福利支出 2,060,185.38 一、一般公共服务  
        经费拨款 38,101,605.38 二、商品和服务支出 34,800,820.00 二、外交  
        用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 1,200,000.00 三、对个人和家庭的补助支出 2,302,600.00 三、国防支出  
二、财政专户管理的非税资金   四、对企事业单位的补贴   四、公共安全支出  
        行政事业性收费收入   五、转移性支出   五、教育支出  
        教育收费收入   六、赠与   六、科学技术  
        罚没收入   七、债务利息支出   七、文化体育与传媒  
        专项收入   八、债务还本支出   八、社会保障和就业支出 843,159.00
        国有资本经营收入   九、基本建设支出   九、社会保险基金支出  
        国有资源(资产)有偿使用收入   十、其他资本性支出 50,000.00 十、医疗卫生与计划生育支出 106,351.68
        经营服务性收费收入   十一、贷款转贷及产权参股   十一、节能环保支出  
        其他收入   十二、其他支出   十二、城乡社区支出  
三、事业收入(不含预算外资金)       十三、农林水支出  
四、事业单位经营收入       十四、交通运输支出  
五、其他收入       十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出 38,004,653.70
                   39,301,605.38                    39,213,605.38 十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
六、上级补助收入       十九、国土海洋气象等支出  
七、附属单位上缴收入       二十、住房保障支出 259,441.00
八、政府性基金收入(资金、附加)       二十一、粮油物资储备支出  
九、用事业基金弥补收支差额       二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
           
                           39,213,605.38
           
十、上年结转   十三、结转下年 88,000.00 二十六、结转下年 88,000.00
           
                           39,301,605.38                        39,301,605.38                        39,301,605.38

相关文件: