2016年收支预算表
时间:2016-03-31 09:18:58
来源:王题
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2016年收支预算表 |
韶关市旅游局 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
39,134,085.38 |
一、基本支出 |
3,934,085.38 |
经费拨款 |
37,934,085.38 |
工资福利支出 |
2,148,185.38 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
1,200,000.00 |
商品和服务支出 |
633,300.00 |
二、财政专户管理的非税资金 |
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对个人和家庭的补助 |
1,102,600.00 |
行政事业性收费收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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教育收费收入 |
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转移性支出 |
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罚没收入 |
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债务利息支出 |
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专项收入 |
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基本建设支出 |
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国有资本经营收入 |
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其他资本性支出 |
50,000.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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其他支出 |
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经营服务性收费收入 |
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其他收入 |
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二、项目支出 |
35,200,000.00 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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大型修缮支出 |
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五、其他收入 |
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大型购置支出 |
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大型会议支出 |
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专项业务支出 |
35,200,000.00 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
39,134,085.38 |
本 年 支 出 合 计 |
39,134,085.38 |
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六、上级补助收入 |
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四、其他支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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八、政府性基金收入(资金、附加) |
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六、上缴上级支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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十、上年结转 |
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七、结转下年 |
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收 入 总 计 |
39,134,085.38 |
支 出 总 计 |
39,134,085.38 |
2016年基本支出明细表 |
韶关市旅游局 |
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单位:元 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
3,934,085.38 |
3,934,085.38 |
3,934,085.38 |
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工资福利支出 |
2,148,185.38 |
2,148,185.38 |
2,148,185.38 |
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商品和服务支出 |
633,300.00 |
633,300.00 |
633,300.00 |
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对个人和家庭的补助 |
1,102,600.00 |
1,102,600.00 |
1,102,600.00 |
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其他资本性支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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2016年项目支出明细表 |
韶关市旅游局 |
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单位:元 |
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
合计 |
35,200,000.00 |
35,200,000.00 |
34,000,000.00 |
1,200,000.00 |
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A级旅游景区奖励 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
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1,200,000.00 |
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旅游发展专项资金 |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
32,000,000.00 |
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旅游服务行业职业技能大赛 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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旅游实务调研与产业招商经费 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
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旅游宣传营销经费 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
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收入预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
政府性基金收入 |
事业收入(不含预算外资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
小计 |
公共财政预算经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
小计 |
行政事业性收费收入 |
教育收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
经营服务性收费收入 |
其他收入 |
小计 |
行政事业性收费收入 |
教育收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
经营服务性收费收入 |
其他收入 |
公共财政预算稳定调节基金 |
合计 |
|
39,301,605.38 |
39,301,605.38 |
38,101,605.38 |
1,200,000.00 |
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1,200,000.00 |
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237001 |
韶关市旅游局 |
39,301,605.38 |
39,301,605.38 |
38,101,605.38 |
1,200,000.00 |
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1,200,000.00 |
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支出预算总表 |
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单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
公用经费 |
车辆经费 |
福利费 |
小计 |
基本建设支出 |
大型修缮支出 |
大型购置支出 |
大型会议支出 |
专项业务支出 |
其他支出 |
合计 |
|
|
|
|
39,301,605.38 |
2,041,833.70 |
1,208,951.68 |
743,300.00 |
660,000.00 |
80,000.00 |
3,300.00 |
35,307,520.00 |
|
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|
35,200,000.00 |
107,520.00 |
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237001 |
韶关市旅游局 |
208 |
05 |
01 |
843,159.00 |
|
843,159.00 |
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
210 |
05 |
99 |
106,351.68 |
|
106,351.68 |
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
216 |
05 |
01 |
2,785,133.70 |
2,041,833.70 |
|
743,300.00 |
660,000.00 |
80,000.00 |
3,300.00 |
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
216 |
05 |
04 |
32,600,000.00 |
|
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|
|
32,600,000.00 |
|
|
|
|
32,600,000.00 |
|
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
216 |
05 |
05 |
900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
900,000.00 |
|
|
|
|
900,000.00 |
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
216 |
05 |
99 |
1,807,520.00 |
|
|
|
|
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|
1,807,520.00 |
|
|
|
|
1,700,000.00 |
107,520.00 |
|
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237001 |
韶关市旅游局 |
221 |
02 |
01 |
259,441.00 |
|
259,441.00 |
|
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市级部门预算收支总表 |
韶关市旅游局 |
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项 目 |
预算数 |
项 目(经济分类) |
预算数 |
项 目(功能分类) |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
39,301,605.38 |
一、工资福利支出 |
2,060,185.38 |
一、一般公共服务 |
|
经费拨款 |
38,101,605.38 |
二、商品和服务支出 |
34,800,820.00 |
二、外交 |
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
1,200,000.00 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
2,302,600.00 |
三、国防支出 |
|
二、财政专户管理的非税资金 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
四、公共安全支出 |
|
行政事业性收费收入 |
|
五、转移性支出 |
|
五、教育支出 |
|
教育收费收入 |
|
六、赠与 |
|
六、科学技术 |
|
罚没收入 |
|
七、债务利息支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
专项收入 |
|
八、债务还本支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
843,159.00 |
国有资本经营收入 |
|
九、基本建设支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
十、其他资本性支出 |
50,000.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
106,351.68 |
经营服务性收费收入 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
十一、节能环保支出 |
|
其他收入 |
|
十二、其他支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
五、其他收入 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
38,004,653.70 |
本 年 收 入 合 计 |
39,301,605.38 |
本 年 支 出 合 计 |
39,213,605.38 |
十七、金融支出 |
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
259,441.00 |
八、政府性基金收入(资金、附加) |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
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|
本 年 支 出 合 计 |
39,213,605.38 |
|
|
|
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|
|
十、上年结转 |
|
十三、结转下年 |
88,000.00 |
二十六、结转下年 |
88,000.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
39,301,605.38 |
支 出 总 计 |
39,301,605.38 |
支 出 总 计 |
39,301,605.38 |