韶关市体育场馆管理中心收支预算总表
时间:2016-06-22 16:54:56
来源:体育局管理员
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韶关市体育场馆管理中心收支预算总表 |
预算01表 |
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目(经济分类) |
预算数 |
项 目(功能分类) |
预算数 |
一、公共财政预算拨款 |
624,828.00 |
一、工资福利支出 |
459,441.00 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
624,828.00 |
二、商品和服务支出 |
23,200.00 |
二、外交 |
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用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
162,187.00 |
三、国防支出 |
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二、财政专户管理的非税资金 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、转移性支出 |
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五、教育支出 |
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教育收费收入 |
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六、赠与 |
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六、科学技术 |
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罚没收入 |
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七、债务利息支出 |
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七、文化体育与传媒 |
644,828.00 |
专项收入 |
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八、债务还本支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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国有资本经营收入 |
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九、基本建设支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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十、其他资本性支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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经营服务性收费收入 |
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十一、贷款转贷及产权参股 |
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十一、节能环保支出 |
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其他收入 |
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十二、其他支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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十三、农林水支出 |
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四、事业单位经营收入 |
20,000.00 |
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十四、交通运输支出 |
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五、其他收入 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
644,828.00 |
本 年 支 出 合 计 |
644,828.00 |
十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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六、上级补助收入 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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二十、住房保障支出 |
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八、政府性基金收入(资金、附加) |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
644,828.00 |
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十、上年结转 |
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十三、结转下年 |
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二十六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
644,828.00 |
支 出 总 计 |
644,828.00 |
支 出 总 计 |
644,828.00 |