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2015年韶关市人民政府办公室部门预算基本情况说明(含2015年“三公”经费预算说明)

时间:2015-06-10 00:00:00 来源:市政府办公室1 访问量: -
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    一、部门基本情况  

    (一)部门机构设置、职能  

韶关市人民政府办公室内设机构包括秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、调研科、信息督办和建议提案科、人事老干科、监察室、行政科、保卫科、公共资源交易管理办公室、振兴发展协调科17个内设科室。管理市政府车队。  

下属事业单位包括韶关市土地储备中心、韶关市公共资源交易中心。  

我办的主要职能是:  

1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。  

2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作,起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件,负责市人民政府重大活动的组织安排。  

3.组织开展调查研究,为市人民政府决策提供参考。  

4.起草《政府工作报告》,编辑出版《政府工作》刊物。  

5.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。  

6.协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。  

7.收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。  

8.管理市人民政府大院,承担行政事务、安全保卫和后勤服务工作。  

9.负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。  

10.承担市公共资源交易管理委员会日常工作。  

11.负责振兴发展政策实施的组织协调、督促检查和评估考核等工作。  

12.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。  

(二)预算年度的主要工作任务  

1.发挥办公室职能作用,做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。  

2.起草市政府重要文稿材料,做好《政府工作报告》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》,落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。  

3.围绕市委、市政府的决策部署,加强对全市经济社会发展情况的调查研究,为市政府加强经济社会建设做好参谋。  

4.加强全市办文、办会工作,积极推行OA无纸化办公,承办市政府全体会议、常务会议、工作会议、专题会议等各类会议。  

5.加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。  

6.加强全市政务信息队伍建设,增强政务信息的指导性、参考性,提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南,主动公开规范性文件,政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。  

7.做好市人大、政协提案的办理,加强对提案相关内容的跟踪督促,确保各类建议案、提案顺利办结。  

8.抓好办公室人事管理,加强办公室干部队伍建设。  

9.认真开展机关党建工作,推动组织工作上新台阶。  

10.认真做好离退休老干部服务工作,帮助老干部解决困难,举办各种老干部文化娱乐活动。  

11.认真做好办公室党风廉政建设,贯彻落实中央八项规定,深入开展整治“庸懒散奢”、纠正“四风”问题。  

12.加强市政府大院后勤保障工作,确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。  

13.做好市政府机关食堂的管理,提高干部满意度。  

14.加强公务用车管理,规范用车行为。  

15.做好综治信访维稳工作,做好上访群众接待工作,化解矛盾纠纷。  

16.做好新一轮扶贫开发“双到”工作。  

17.开展好办公室县处级以上领导干部“三严三实”专题教育活动。  

18.协助市土地储备中心做好土地收储工作,提高土地出让收益。  

19.协助市公共资源交易中心做好本级公共资源交易活动的服务工作,确保公共资源交易的公平性、公正性和效益性。  

20.组织协调有关部门加强对公共资源交易活动的监督管理、专家库管理、业务指导及投诉处理。  

  

  


2015年部门收支预算总表        

单位名称:韶关市人民政府办公室      

       

       

 单位:万元      

                              

                         

                 

2015年预算      

                 

2015年预算      

一、公共财政预算拨款      

2351

一、基本支出      

2082

    经费拨款      

2351

    工资福利支出      

839

    用纳入预算管理的非税金安排的拨款      

       

    商品和服务支出      

360

二、财政专户管理的非税资金      

76

    对个人和家庭的补助      

873

    行政事业性收费收入      

       

    对企事业单位的补助      

       

    教育收费      

       

    转移性支出      

       

    罚没收入      

       

    债务利息支出      

       

    专项收入      

       

    基本建设支出      

       

    国有资源经营收入      

       

    其他资本性支出      

10

    国有资源(资产)有偿使用收入      

41

    其他支出      

       

    经营服务性收费收入      

35

       

       

    其他收入      

       

二、项目支出      

345

三、事业收入(不含预算外资金)      

       

    基本建设支出      

       

四、事业单位经营收入      

       

    大型修缮支出      

15

五、其他收入      

       

    大型购置支出      

       

       

       

    大型会议支出      

43

         

       

    专项业务支出      

201

       

       

    其他支出      

86

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营支出      

       

       

       

       

       

               

2427

                

2427

       

       

       

       

六、上级补助收入      

       

四、其他支出      

       

七、附属单位上缴收入      

       

无、对附属单位补助支出      

       

八、政府性基金收入(资金、附加)      

       

六、上缴上级支出      

       

九、用事业基金弥补收支差额      

       

       

       

         

       

       

       

       

       

       

       

十、上年结转      

       

七、结转下年      

       

       

       

       

       

          

2427

           

2427

      


  

  

2015三公经费预算说明    

2015年“三公”经费预算为63.6万元。按资金来源分,财政拨款63.6万元;按具体项目分,因公出国(境)支出4.9万元,公务用车购置及运行维护支出36.7万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36.7万元),公务接待费支出22万元。  

  

  

 

相关文件: