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2018年度韶关市人民政府办公室预算公开(补充公开)

时间:2018-03-30 00:00:00 来源:市政府办公室1 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、机关运行经费预算说明  

五、“三公”经费预算说明  

六、政府采购情况  

七、国有资产占有情况  

八、预算绩效情况  

九、国有资本经营收支情况  

十、专业名词解释  

  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

  

  

  

部门预算基本情况说明    

  

一、部门基本情况  

(一)部门机构设置、职能  

2018年预算组成单位共1个,是韶关市人民政府办公室。  

主要职能是负责市人民政府及办公室的文电处理工作,起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件,负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》,编辑出版《政府公报》刊物。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。  

内设机构有秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、市应急管理办公室(市应急指挥中心)13个内设科室,管理市政府驻外机构。  

(二)人员构成情况  

韶关市人民政府办公室本部共有行政编制70人,工勤编制7人。其中,编制内实有在职行政人员67人,统发工勤5人,离退休人员116人。  

(三)预算年度的主要工作任务  

发挥办公室职能作用,做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调,起草印发市政府重要文稿材料,承办市政府各类会议,加强公务用车管理,规范用车行为。承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息报送,构建全市应急平台;协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件等。  

(四)我办只负责本级部门预算的公开工作,无下属单位预算需汇总公开。  

二、收入预算说明    

2018年收入预算2238.74万元,比上年减少835.19万元,减幅27.17%,主要原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中:一般公共预算拨款2238.74万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。  

三、支出预算说明    

2018年支出预算2238.74万元,比上年减少604.97万元,减幅21.27%,主要原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中:一般公共预算拨款安排支出2238.74万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分:  

(一)基本支出预算1820.31万元,占预算拨款支出的81.31%,比上年减少671.40万元,减幅26.95%,原因是机关后勤事务划转至市接待办。其中:工资福利支出1055.25万元,商品和服务支出310.07万元,对个人和家庭的补助支出416.44万元,其他支出38.55万元。  

(二)项目支出预算418.44万元,占预算拨款支出的18.69%,与上年预算相比,比上年增加66.44万元,增长18.88%,原因是新增项目构建全市应急平台。其中:001全市性会议费项目20万元,与上年持平,主要用于保障各项全市性会议的召开002项目市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造58.44万元,延续上年项目,用于市政府会议室装修改造工程003项目应急管理专项经费340万元,比上年增加320万,用于构建全市应急平台,提升我市应急管理工作信息化和现代化水平。  

四、机关运行经费预算说明    

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为295.88万元,比上年减少56.09万元,减幅15.94%,原因是机关后勤事务划转至市接待办减少机关运行经费。其中办公费22.35万元、印刷费5万元、邮电费11万元、差旅费89.5万元、会议费16万元、福利费1.88万元、日常维修费25万元、专用材料0万元,一般设备购置费38.55万元、办公用房水费1万元、电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用72.1万元。  

五、“三公”经费预算说明    

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为23.50万元,与上年数相比减少91.25万元,减少79.52%,原因是部分公务车随机关后勤事务划转至市接待办、公务车运行维护费减少及落实中央八项规定减少公务接待。按具体项目分,因公出国(境)支出12.50万元,与上年数相比减少9.55万元,减少43.31%,原因是认真贯彻厉行节约的要求减少出国(境)支出;公务用车购置及运行维护支出6万元,与上年数相比减少76.50万元,减少92.73%,原因是公务车辆随机关后勤事务划转至市接待办,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元,公务接待费支出5.00万元,与上年数相比减少5.2万元,减少51%,原因是贯彻落实中央八项规定减少公务接待 。  

六、政府采购情况。    

2018年本部门安排政府采购预算38.55万元,与上年数相比增加34.95万元,增幅970.83%,其中:货物类采购38.55万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。  

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。  

2017本部门占有国有资产总额是722.10万元,其中:房屋及建筑物0万元,通用设备688.44万元、专用设备3.48万元,家具30.18万元。2017年资产变化情况如下:房屋建筑物当年无变动;通用设备新增96.24万元,减少1197.16万元;专用设备新增0万元,减少0万元;家具当年新增14.84万元,减少6.75万元。固定资产增加的主要原因是市政府常务会议室、一般会议室的改造增加了办公设备和家具,减少的主要原因是公务车拍卖及移交市接待办。  

八、预算绩效情况。  

2018年,主要工作目标有:完成市政府常务会议室、一般会议室的改造工程,保障各项全市性会议顺利召开,构建全市应急平台,提升我市应急管理工作信息化和现代化水平等3项工作,实施3个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。  

九、国有资本经营收支情况    

我办无国有资本经营收支。收入为0,支出为0  

十、专业名词解释。    

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。  

  

附件:部门预算表(点击下载)  

相关文件: