一、部门基本情况
(一)
部门机构设置
、职能
韶关市民政局设有9个内设科室
,包括:办公室、优抚科(市双拥工作领导小组办公室)
、
军休退伍安置科(市军队离休退休干部安置办公室、市退伍军人安置办公室)
、
救灾救济科
、
社会福利科
、
基层政权和社区建设科
、
区划地名科
、
社会事务科
、
人事科(监察室),
一个直属行政单位(韶关市
社会
组织管理局)、一个办公室(韶关市老龄工作办公室)
。
韶关市民政局是管理有关社会行政事务的职能部门,主要职责是负责全市的城乡低保、救灾救济、社会福利、基层政权和社区建设、双拥和优抚工作、军队离退休干部和退役士兵安置及管理、行政区划和地名管理、社会组织管理、婚姻、殡葬、儿童收养等社会行政事务工作。
(二)人员构成情况
韶关市民政局总编制人数为36人。其中:机关行政编制30人,
韶关市
社会
组织管理局
编制3人,
韶关市老龄工作办公室
编制3人。截至2015年12月31日,市民政局实有人数为33人。
二、收入预算说明
2016年收入预算7248.79万元,比上年增加1662.33万元,增长29.76%。其中,一般公共预算财政拨款收入4976.79万元,比上年增加524.08万元,增长11.77%;政府性基金预算财政拨款收入2172万元,比上年增加1072万元,增长97.45%;其他收入100万元,比上年增加100万元,没有财政专户管理的非税资金收入。
三、支出预算说明
2016年支出预算7248.79万元。其中,基本支出826.44万元,项目支出6422.34万元。比上年增加1662.33万元,增长29.76%。增长的主要原因有:一、根据国家的统一调整工资的政策,人员经费普遍提高;二、增加了社会保障和就业、用于社会福利的彩票公益金等专项项目的投入,相应的专项资金支出预算也随之增加。
2016年支出预算按用途划分,分为基本支出和项目支出。基本支出826.44万元,占总支出11.40%,其中工资福利支出387.49万元,对个人和家庭的补助341.96万元,商品和服务支出97万元;项目支出6422.34万元,占总支出88.60%,其中包含春节慰问及双拥经费、民政事业专项工作经费、低保及扶贫工作经费、第二次地名普查经费、居家养老示范点运营经费等30个项目。
四、会议费及“三公”经费预算说明
2016年会议费及“三公”经费预算共计35.95万元,与上年相比减少了15.95万元,下降了30.73%。其中,会议费2.95万元,公务用车购置及运行维护费10万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元),公务接待费23万元,因公出国(境)费0万元。
附件:2016年基本支出明细表.xls、2016年三公经费预算表.xls、2016年收支预算表.xls、2016年项目支出明细表.xls
附件:2016年基本支出明细表.xls、2016年三公经费预算表.xls、2016年收支预算表.xls、2016年项目支出明细表.xls
韶关市民政局
2016年2月15日