2015年收支预算表
时间:2015-03-06 00:00:00
来源:经信局管理员
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| 单位名称: |
韶关市经济和信息化局 |
预算01表 |
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单位:元 |
| 收 入 |
支出 |
| 项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 |
10,693,893.36 |
一、基本支出 |
10,488,583.36 |
| 经费拨款 |
10,693,893.36 |
工资福利支出 |
4,293,579.32 |
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
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商品和服务支出 |
1,704,990.00 |
| 二、财政专户管理的非税资金 |
64,690.00 |
对个人和家庭的补助 |
4,490,014.04 |
| 行政事业性收费收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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| 教育收费收入 |
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转移性支出 |
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| 罚没收入 |
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债务利息支出 |
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| 专项收入 |
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基本建设支出 |
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| 国有资本经营收入 |
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其他资本性支出 |
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| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
64,690.00 |
其他支出 |
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| 经营服务性收费收入 |
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| 其他收入 |
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二、项目支出 |
270,000.00 |
| 三、事业收入(不含预算外资金) |
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基本建设支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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大型修缮支出 |
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| 五、其他收入 |
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大型购置支出 |
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大型会议支出 |
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专项业务支出 |
270,000.00 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
10,758,583.36 |
本 年 支 出 合 计 |
10,758,583.36 |
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| 六、上级补助收入 |
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四、其他支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
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五、对附属单位补助支出 |
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| 八、政府性基金收入(资金、附加) |
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六、上缴上级支出 |
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| 九、用事业基金弥补收支差额 |
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| 十、上年结转 |
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七、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
10,758,583.36 |
支 出 总 计 |
10,758,583.36 |