一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市公安局浈江分局内设机构33个,其中执法勤务机构4个、综合管理机构设置4个、选取设机构设置3个、派出所设置22个。主要职能是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为。
(二)人员构成情况
浈江分局共有行政编制324人,实有民警367人,离休1人,退休126人,辅警125人,聘请人员69人。
(三)预算年度的主要工作任务
围绕公安中心工作和“210工程”建设,重点开展打击整治犯罪“六大专项”行动,加大辖区巡逻防控力度,提高街面见警率,促进刑事治安案件查处率上升,维护良好的社会治安环境。
二、收入预算说明
2015 年收入预算5672.69万元,比上年增加483.74万元,增长9.23%。其中:公共财政预算拨款5658.80万元,比上年增加549.85万元;财政专户管理的非税资金13.89万元,比上年减少86.11万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算5672.69万元,比上年增加483.74万元,增长9.23%。主要原因是人均公用经费提高导致基本支出增加。其中:公共财政预算拨款5658.80万元,财政专户管理的非税资金13.89万元。2015年支出预算按用途划分。基本支出预算5292.99万元,占93.31%,比上年增加569.04万元,增加12.05%,其中:工资福利支出2978.13万元,对个人和家庭的补助支出1174.22万元,商品和服务支出1110.64万元,其他资本性支出30万元。项目支出预算379.70万元,占6.70%,较上年465万元减少85.3万元,下降18.34%。
2015年公共财政预算拨款支出按用途划分,基本支出预算5292.10万元,占93.29%,比上年增加568.15万元,增长12.03%,其中:工资福利支出2978.13万元,对个人和家庭的补助支出1174.22万元,商品和服务支出1110.64万元,其他资本性支出30万元。项目支出预算379.70万元,占6.69%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费及会议费预算为485.37万元。按资金来源分,财政拨款485.37万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出445万元(其中公务用车购置125万元,公务用车运行维护费320万元),公务接待费支出40万元,会议费0.37万元。
2014年9月25日