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2017年市政府驻京联络处预算基本情况说明

时间:2017-02-15 17:14:49 来源:bjbscoa 访问量: -
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        一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能:
1.收集和传递社会经济、科技等方面信息,为市委、市政府决策提供服务,为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。
2.协助有关部门做好驻京信访维稳工作。
3.做好接待服务工作。
4.承办市委市政府的其他事项。
2017 年预算组成单位共3个,分别是接待费,人员经费,车辆维护费。
(一)人员构成情况:
 主任1名,工勤人员1名,临聘人员3名,退休人员4名。
(三)预算年度的主要工作任务:
收集和传递社会经济、科技等方面信息,为市委、市政府决策提供咨询服务,为本市各个工作部门、企事业单位提供信息咨询服务。协助有关部门做好信访维稳工作。做好在京接待服务工作。承办市委、市政府的其他在京事项。
二、收入预算说明
2017年收入预算121.71万元,减少3.23万元,减少2.59%,原因是人员变化。其中:一般公共预算拨款121.71万元,减少3.23万元,减少2.59%;其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0元。
三、支出预算说明
2017年支出预算121.71万元,减少3.23万元,原因是在职人员退休后工资额变化。其中:一般公共预算拨款安排支出121.71万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0元。
(一)支出预算按用途划分:
    1、基本支出预算71.71万元,占预算拨款支出的58.92%。减少3.23万元,减少4.31%。其中:工资福利支出19.72万元,商品和服务支出13.62万元,对个人和家庭补助支出38.37万元。
2、项目预算50万元,占预算拨款支出的41.08%,与上年预算相比持平。其中:001项目专项经费50万元。
(二)一般公共预算拨款支出按用途划分:
    1、基本支出预算71.71万元,占预算拨款支出的58.92%。减少3.23万元,减少4.31%。其中:工资福利支出19.72万元,商品和服务支出13.62万元,对个人和家庭补助支出38.37万元。
    2、项目预算50万元,占预算拨款支出的41.08%,与上年预算相比持平。其中:001项目专项经费50万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为26万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,财政拨款26万元,其他资金0元;按具体项目分,因公出国(境)支出0元,公务用车购置及运行维护支出6万元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费6万元),公务接待费支出20万元。
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                  2016年12月12日

相关文件: