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市委统战部2017部门预算公开(补充公开)

时间:2018-03-22 16:19:22 来源:李佩 访问量: -
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 2017  年度韶关市 市委统战部(单位)预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2017年预算组成单位共1个,是中共韶关市委统一战线工作部。主要职能是组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况;负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作;联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士;联系少数民族和宗教界的代表人士;开展港澳台海外统一战线工作;负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作;指导下级党委统一战线工作;领导工商联党组,指导工商联工作。内设机构有5个,分别是办公室,党派工作科,经济工作科,港澳、海外联络科,港澳社团办。

    (二)人员构成情况。市委统战部共有行政编制16人。其中,在职15人,离退休18人,后勤服务人员事业编制4名,在职4人。

    (三)预算年度的主要工作任务。加强各民主党派的思想、队伍建设,做好“市委出题、党派调研”、新年座谈会、暑期座谈会工作;做好民族宗教和非公有制经济领域统战工作;加强党外代表人士队伍建设;深化港澳台海外统战工作;做好海外联谊会和光彩事业促进会换届工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算534.75万元,比上年增30.97万元,增幅6%,主要原因是干部职工工资福利增加。其中:一般公共预算拨款534.75万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算534.75万元,比上年增(减)30.97万元,增幅6%,主要原因是干部职工工资福利和机关运行费用增加其中:一般公共预算拨款安排支出534.75万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

    基本支出预算450.75万元,占预算拨款支出的84.29%,比上年增58.53万元,增14.92%,原因是干部职工工资福利增加。其中:工资福利支出172.08万元,商品和服务支出55.17万元,对个人和家庭的补助支出223.50万元。

    (二)项目支出预算84万元,占预算拨款支出的15.71%,与上年预算相比,比上年减27.56万元减少24.7%,原因是减少项目工作。其中:001项目专项工作经费50万元,此项目是专项工作,不展开阐述,与上年持平;002项目2017民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会经费6万元,主要用于做好民主党派负责人暑期座谈会和光彩事业促进会换届工作,与年持平;003项目2017统战代表人士春节慰问经费8万元,主要用于春节期间慰问统战代表人士,与年持平;004项目2017无党派知识分子联谊会经费10万元,主要用于加强无党派知识分子思想队伍建设,与年持平;005项目韶关海外联谊会换届和第八届理事会就职典礼经费10万元,主要用于做好韶关海外联谊会换届工作,是新增项目。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为55.17万元,比上年增10.85万元,增幅24.48%,原因是2017年市直机关人员公用经费标准提高、行政在编人员增加1人。

其中办公9.64万元、邮电费1万元、差旅费9万元、会议费2万元、福利费0.33万元、日常维修费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出8万元、工会经费3万元、劳务费2万元、培训费3万元、公务接待费3万元、奖励金7万元、其他对个人和家庭补助支出4万元

五、“三公”经费预算说明2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为18.26万元,根据工作需要,与上年数相比保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元与上年保持不变,主要原因是没有因公出国(境)事项公务用车购置及运行维护支出3万元与上年数相比保持不变,主要原因是根据工作需要;其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元公务接待费支出15.26万元与上年数相比保持不变,主要原因是根据工作需要

六、政府采购情况。2017本部门安排政府采购预算0.36万元,与上年数相比减1.46万元,减80.21%,其中:货物类采购0.36万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

    七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年初本部门本部门固定资产合计 90.63万元,比上年减少15.2万元,减少14.36%,主要原因是公务用车改革,公车拍卖一辆。其中通用设备83.45万元,家具、用具等设备7.18万元。暂无变动情况。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成统战代表人士春节慰问5项工作,实施5个项目,项目绩效目标覆盖率为100%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。本部门无国有资本经营收支情况

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2017部门预算补充公开表格.xls

相关文件: