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来源:韶关市青少年文化宫
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2017年度韶关市青少年宫预算公开
(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个,是韶关市青少年宫公益二类事业单位。主要职能是:对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育;普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识;培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长;培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力,促进青少年全面发展、健康成长。内设机构4个,分别是文学部、科体艺部、办公综合部、少先队活动部。
(二)人员构成情况。
韶关市青少年宫事业编制26名,其中,在职21人,退休14人;合同工18人;外聘教师61人。
(三)预算年度的主要工作任务。
2017年主要工作任务是对青少年儿童进行社会主义思想品德教育;普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识;开展兴趣拓展培训班和少先队活动;培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神,以及独立思考、勇于实践的能力。
二、收入预算说明
2017年收入预算812.02万元,比上年增70.23万元,增幅9%,主要原因是新增公益二类事业编制人员3人,在职和退休人员工资待遇增加。其中:一般公共预算拨款442.42万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)369.60万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算812.02万元,比上年增70.23万元,增幅9%,主要原因是新增公益二类事业编制人员3人,在职和退休人员工资待遇增加。其中:一般公共预算拨款安排支出442.42万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出369.60万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算400.05万元,占预算拨款支出的90%,比上年增70.22万元,增幅21%,原因是新增公益二类事业编制人员3人,在职和退休人员工资待遇增加。其中:工资福利支出251.81万元,商品和服务支出2.35万元,对个人和家庭的补助支出145.89万元。
(二)项目支出预算42.36万元,占预算拨款支出的10%,与上年预算相比,比上年增(减)0万元,增长或减少0%,原因是根据实际工作要求项目支出数与去年一致。其中:001项目修缮改造42万元,此项目主要用于教学大楼场所修缮,以及楼顶防漏、隔热等,是2017年新项目;002项目合同、外聘教师酬金0.36万元,此项目主要用于发放合同、外聘教师酬金费用,与上年保持不变,原因是根据实际工作要求项目支出数与去年一致。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为2.35万元,比上年增0.03万元,增幅1%,原因是2017年新增公益二类事业编制人员3人福利费增加。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.35万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元,与上年保持不变,原因是根据工作要求,控制三公经费安排与去年一致。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出2万元,与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元;公务接待费支出0万元,与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算40.50万元,与上年数相比减1.65万元,减4%,其中:货物类采购2.50万元,工程类采购38万元,服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年本部门占有国有资产的总体情况,截至2016年12月31日止,国有资产原值1717.30万元,分布构成:土地、房屋及构筑物1196.31万元、通用设备419.31万元、专用设备63.15万元、文物和陈列品5.64万元、家具、用具、装具及动植物32.89万元。主要实物资产数据和变动情况,2017年预算计划采购多功能一体机、台式计算机2.3万元。
八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:对青少年儿童进行社会主义思想品德教育,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识,开展兴趣拓展培训班和少先队活动,保证青少年校外教育培训正常运行,确保非税计划培训任务完成等5项工作,实施5个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附件2-1 | | | |
部门收支总表 |
| | | |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 4,424,165.16 | 一、基本支出 | 4,800,591.10 |
经费拨款 | 4,420,539.87 | 工资福利支出 | 2,808,878.30 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 3,625.29 | 商品和服务支出 | 443,500.00 |
二、财政专户管理的非税资金 | 3,696,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,548,212.80 |
行政事业性收费收入 | | 对企事业单位的补贴 | |
教育收费收入 | 3,696,000.00 | 转移性支出 | |
罚没收入 | | 债务利息支出 | |
专项收入 | | 基本建设支出 | |
国有资本经营收入 | | 其他资本性支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 其他支出 | |
经营服务性收费收入 | | | |
其他收入 | | 二、项目支出 | |
三、事业收入(不含预算外资金) | | 基本建设支出 | |
四、事业单位经营收入 | | 大型修缮支出 | |
五、其他收入 | | 大型购置支出 | |
| | 大型会议支出 | |
| | 专项业务支出 | |
| | 其他支出 | 3,319,574.06 |
| | | |
| | 三、事业单位经营支出 | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 8,120,165.16 | 本 年 支 出 合 计 | 8,120,165.16 |
| | | |
六、上级补助收入 | | 四、其他支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
八、政府性基金收入(资金、附加) | | 六、上缴上级支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | |
| | | |
十、上年结转 | | 七、结转下年 | |
| | | |
收 入 总 计 | 8,120,165.16 | 支 出 总 计 | 8,120,165.16 |
附件2-2 | | | | | | | | | | |
部门收入总表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,120,165.16 | 4,424,165.16 | | 3,696,000.00 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 399,636.00 | 374,556.00 | | 25,080.00 | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 399,636.00 | 374,556.00 | | 25,080.00 | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 399,636.00 | 374,556.00 | | 25,080.00 | | | |
205 | 教育支出 | 3,596,290.30 | 2,821,319.07 | | 774,971.23 | | | |
20502 | 普通教育 | 3,596,290.30 | 2,821,319.07 | | 774,971.23 | | | |
2050201 | 学前教育 | 3,596,290.30 | 2,821,319.07 | | 774,971.23 | | | |
20599 | 其他教育支出 | 3,319,574.06 | 423,625.29 | | 2,895,948.77 | | | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,319,574.06 | 423,625.29 | | 2,895,948.77 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
| | | | | | | | |
附件2-3 | | | | | | | | | | |
部门支出总表 | |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,120,165.16 | 4,800,591.10 | 3,319,574.06 | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 399,636.00 | 399,636.00 | | | | | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 399,636.00 | 399,636.00 | | | | | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 399,636.00 | 399,636.00 | | | | | |
205 | 教育支出 | 3,596,290.30 | 3,596,290.30 | | | | | |
20502 | 普通教育 | 3,596,290.30 | 3,596,290.30 | | | | | |
2050201 | 学前教育 | 3,596,290.30 | 3,596,290.30 | | | | | |
20599 | 其他教育支出 | 3,319,574.06 | | 3,319,574.06 | | | | |
2059999 | 其他教育支出 | 3,319,574.06 | | 3,319,574.06 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 804,664.80 | 804,664.80 | | | | | |
20170120-2017年韶关市青少年宫部门预算基本情况说明.doc
20170120-附件3,2017年度韶关市青少年宫部门预算公开.doc
附件2:部门预算公开表格范本.xls
2017年度韶关市青少年宫预算公开
目录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年韶关市青少年宫部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个。主要职能:是对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育;普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识;培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长;培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力,促进青少年全面发展、健康成长。
(二)人员构成情况
市青少年宫事业编制26名,其中,在职21人,退休14人;合同工18人;外聘教师61人。
(三)预算年度的主要工作任务
2017年主要工作任务是对青少年儿童进行社会主义思想品德教育;普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识;开展兴趣拓展培训班和少先队活动;培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好、特长和创新精神,以及独立思考、勇于实践的能力。
二、收入预算说明
2017年收入预算812万元,其中:一般公共预算拨款442万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)370万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算812万元,其中:一般公共预算拨款安排支出442万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出 370万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算400万元,占预算拨款支出的90.5%,与上年预算增加70万元,增加21.21%。其中:工资福利支出252万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助146万元。
(二)项目支出预算42万元,占预算拨款支出的9.5%,与上年预算相比,增长或减少0%。其中:001项目2017年修缮改造81万元,公共财政预算资金安排42万元,主要用于教学大楼场所修缮,以及楼顶防漏、隔热等。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为11万元,与上年数相比增加22.22%,原因是澳门科学馆邀请交流学习,增加了因公出国(境)支出2万元费用。按资金来源分,财政拨款2万元,其他资金9万元;按具体项目分,因公出国(境)支出2万元,公务用车购置及运行维护支出5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元),公务接待费支出4万元。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7.各支出功能分类科目(到项级)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
11.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.政府采购财政性资金:是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
政府采购所称集中采购,是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为;所称分散采购,是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
韶关市青少年宫
2017年01月20日
附件2-1 | | | |
部门收支总表 |
| | | |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 4,424,165.16 | 一、基本支出 | 4,800,591.10 |
经费拨款 | 4,420,539.87 | 工资福利支出 | 2,808,878.30 |
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 3,625.29 | 商品和服务支出 | 443,500.00 |
二、财政专户管理的非税资金 | 3,696,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,548,212.80 |
行政事业性收费收入 | | 对企事业单位的补贴 | |
教育收费收入 | 3,696,000.00 | 转移性支出 | |
罚没收入 | | 债务利息支出 | |
专项收入 | | 基本建设支出 | |
国有资本经营收入 | | 其他资本性支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 其他支出 | |
经营服务性收费收入 | | | |
其他收入 | | 二、项目支出 | 3,319,574.06 |
三、事业收入(不含预算外资金) | | 基本建设支出 | |
四、事业单位经营收入 | | 大型修缮支出 | |
五、其他收入 | | 大型购置支出 | |
| | 大型会议支出 | |
| | 专项业务支出 | |
| | 其他支出 | 3,319,574.06 |
| | | |
| | 三、事业单位经营支出 | |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 8,120,165.16 | 本 年 支 出 合 计 | 8,120,165.16 |
| | | |
六、上级补助收入 | | 四、其他支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
八、政府性基金收入(资金、附加) | | 六、上缴上级支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | |
| | | |
十、上年结转 | | 七、结转下年 | |
| | | |
收 入 总 计 | 8,120,165.16 | 支 出 总 计 | 8,120,165.16 |
| | | |
附件2-2 | | | | | | | | | | |
部门收入总表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,120,165.16 | 4,424,165.16 | | | | | 3,696,000.00 |
2050201 | 经费拨款 | 4,420,539.87 | 4,420,539.87 | | | | | |
2059999 |
2059999 | 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 | 3,625.29 | 3,625.29 | | | | | |
2050201 | 教育收费收入 | 3,696,000.00 | | | | | | 3,696,000.00 |
2059999 |
| | | | | | | | |
附件2-3 | | | | | | | | | |
部门支出总表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,120,165.16 | 4,800,591.10 | 3,319,574.06 | | | |
2050201 | 工资福利支出 | 2,808,878.30 | 2,808,878.30 | | | | |
2050201 | 商品和服务支出 | 443,500.00 | 443,500.00 | | | | |
2080502 | 对个人和家庭的补助 | 1,548,212.80 | 1,548,212.80 | | | | |
2059999 | 其他支出 | 3,319,574.06 | | 3,319,574.06 | | | |
附件2-4 | | | | | | | |
财政拨款收支总表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、公共预算财政拨款 | 1 | 4,424,165.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,424,165.16 | 4,424,165.16 | - |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | - | 二、外交支出 | 32 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | | | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| 23 | | | 53 | | | |
本年收入合计 | 24 | 4,424,165.16 | 本年支出合计 | 54 | 4,424,165.16 | 4,424,165.16 | - |
| 25 | | | 55 | | | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
一、公共预算财政拨款 | 27 | | 基本支出结转 | 57 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 58 | | | |
| 29 | | | 59 | | | |
收入总计 | 30 | 4,424,165.16 | 支出总计 | 60 | 8,120,165.16 | 4,424,165.16 | - |
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附件2-5 | | | | | | | | | |
一般公共预算支出表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | 单位:元 |
项目 | | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,424,165.16 | 4,000,539.87 | 3,977,039.87 | 23,500.00 | 423,625.29 | |
2050201 | 工资福利支出 | 2,518,146.57 | 2,518,146.57 | 2,518,146.57 | - | - | |
2050201 | 商品和服务支出 | 23,500.00 | 23,500.00 | - | 23,500.00 | - | |
2080502 | 对个人和家庭的补助 | 1,458,893.30 | 1,458,893.30 | 1,458,893.30 | - | - | |
2059999 | 其他支出 | 423,625.29 | - | - | - | 423,625.29 | |
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附件2-6 | | | | | | | |
一般公共预算基本支出表 |
单位名称: | | | | | | | 单位:元 |
经济科目名称 (到款级) | 合计 | 资 金 来 源 |
小计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 |
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 |
合计 | 4,800,591.10 | 4,000,539.87 | 4,000,539.87 | 0.00 | 800,051.23 | | |
工资福利支出 | 2,808,878.30 | 2,518,146.57 | 2,518,146.57 | - | 290,731.73 | | |
基本工资 | 642,264.00 | 588,978.00 | 588,978.00 | - | 53,286.00 | | |
津贴补贴 | 1,229,658.50 | 1,117,615.25 | 1,117,615.25 | - | 112,043.25 | | |
其他工资福利支出 | 395,400.00 | 314,800.00 | 314,800.00 | - | 80,600.00 | | |
其他社会保障缴费 | 541,555.80 | 496,753.32 | 496,753.32 | - | 44,802.48 | | |
商品和服务支出 | 443,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | - | 420,000.00 | | |
因公出国(境)费用 | 20,000.00 | 0.00 | - | - | 20,000.00 | | |
公务接待费 | 40,000.00 | 0.00 | - | - | 40,000.00 | | |
公务用车运行维护费 | 52,700.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 32,700.00 | | |
邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | - | - | 50,000.00 | | |
差旅费 | 40,000.00 | 0.00 | - | - | 40,000.00 | | |
培训费 | 40,000.00 | 0.00 | - | - | 40,000.00 | | |
办公费 | 100,000.00 | 0.00 | - | - | 100,000.00 | | |
福利费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | | |
其他商品和服务支出 | 97,300.00 | 0.00 | - | - | 97,300.00 | | |
对个人和家庭的补助 | 1,548,212.80 | 1,458,893.30 | 1,458,893.30 | - | 89,319.50 | | |
退休费 | 888,664.80 | 888,664.80 | 888,664.80 | - | - | | |
住房公积金 | 214,552.00 | 195,672.50 | 195,672.50 | - | 18,879.50 | | |
购房补贴 | 45,360.00 | 0.00 | - | - | 45,360.00 | | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 399,636.00 | 374,556.00 | 374,556.00 | - | 25,080.00 | | |
债务利息支出 | | | | | | | |
基本建设支出 | | | | | | | |
其他资本性支出 | | | | | | | |
其他支出 | | | | | | | |
附件2-7 | | | | | | | | |
一般公共预算项目支出表 | |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | 单位:元 |
项目名称 | 合 计 | 资 金 来 源 | 绩效目标 |
小 计 | 公共财政预算资金 | 财政专户管理的非税资金 | 基金支出 | 其他资金 |
经费拨款 | 纳入预算管理的非税资金 |
合 计 | 3,319,574.06 | 423,625.29 | 420,000.00 | 3,625.29 | 2,895,948.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年合同、外聘教师酬金 | 2,086,235.94 | 3,625.29 | 0.00 | 3,625.29 | 2,082,610.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年修缮改造 | 805,938.12 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 385,938.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年设备设施及配件购置 | 157,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年公益活动及宣传费用 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年水电、煤气费 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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附件2-8 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 |
“三公”经费 | 112,700.00 |
其中:一、因公出国(境)支出 | 20,000.00 |
二、公务用车购置及运行维护支出 | 52,700.00 |
(一)公务用车购置支出 | |
(二)公务用车运行维护支出 | 52,700.00 |
三、公务接待支出 | 40,000.00 |
注:本表应填写的资金为公共财政预算资金 | |
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附件2-9 | | | | | | | | | |
政府性基金预算支出表 |
单位名称:韶关市青少年宫 | | | | | | | | | 单位:元 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
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