目 录
第一部分 2015年市城镇污水处理管理中心部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 2015年市城镇污水处理管理中心部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 2015年市城镇污水处理管理中心
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015 年决算组成单位共1个,是韶关市城镇污水处理管理中心。
市城镇污水处理管理中心的主要职能是:1、指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。2、指导、汇总各县(市)区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。
(二)人员构成情况
市城镇污水处理管理中心人员编制10人,其中,在职7人,退休3人。
(三)决算年度的主要工作任务。
市城镇污水处理管理中心负责全市城镇污水处理管理工作,决算年度的主要工作任务是:指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作;指导、汇总各县(市)区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
市城镇污水处理管理中心的主管部门是韶关市环境保护局, 负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算2701.22万元,其中:一般公共预算拨款608.71 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)2092.51万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算2701.22万元,其中:财政拨款安排支出608.71万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出2092.51万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算74.40万元,占财政拨款支出的2.8%。其中:工资福利支出52.58万元,对个人和家庭的补助14.48万元,商品和服务支出7.34万元。
(二)项目支出决算2626.82万元,占财政拨款支出的97.2%,与上年决算相比,增长29.89%。包括:韶关市第二污水处理厂运行费项目2367.54万元和韶关市污泥处理处置项目259.28万元。支出增长原因是市第二污水处理厂运行费用比上年增加。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共5.11万元,全部是3台公务用车运行维护费的支出,无因公出国(境)费支出和公务接待费支出。
第二部分 2016年市城镇污水处理管理中心部门决算表
一、部门收支决算总表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,701.22 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
74.40 |
其中:政府性基金 |
2 |
2,092.51 |
二、外交支出 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
67.06 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
7.34 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
2,626.82 |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
2,626.82 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
608.71 |
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
2,092.51 |
支出经济分类 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
2,701.22 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
52.58 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
2,634.16 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
14.48 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
|
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,701.22 |
本年支出合计 |
83 |
2,701.22 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
| |||
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
| |||
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
| |||
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
| |||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
| |||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
| |||
|
31 |
|
基本支出结转 |
90 |
| |||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
91 |
| |||
|
33 |
|
经营结余 |
92 |
| |||
总计 |
36 |
2,701.22 |
总计 |
95 |
2,701.22 |
二、收入决算表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
2,701.22 |
2,701.22 |
|
|
|
|
| ||||
211 |
节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| |||
21199 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| |||
2119901 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
608.71 |
|
|
|
|
| |||
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| |||
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| |||
2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
2,092.51 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
2,701.22 |
74.40 |
2,626.82 |
|
|
| ||||
211 |
节能环保支出 |
|
|
608.71 |
|
|
| |||
21199 |
其他节能环保支出 |
|
|
608.71 |
|
|
| |||
2119901 |
其他节能环保支出 |
|
|
608.71 |
|
|
| |||
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| |||
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| |||
2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
608.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,092.51 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5.13 |
|
5.13 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
12.66 |
|
12.66 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
659.23 |
608.71 |
50.52 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,018.11 |
|
2,018.11 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.09 |
|
6.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,701.22 |
本年支出合计 |
54 |
2701.22 |
608.71 |
2092.51 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
2,701.22 |
支出总计 |
60 |
2701.22 |
608.71 |
2092.51 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||||||||||||
项目 |
本年收入 |
本年支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
合计 |
608.71 |
|
608.71 |
|
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| ||||
211 |
节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
21199 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
2119901 |
其他节能环保支出 |
608.71 |
|
608.71 |
|
608.71 |
|
|
|
608.71 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (注:表格过宽,另见附表)
七、部门“三公”支出信息统计表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||||
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 | |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
| |
(一)支出合计 |
2 |
5.11 |
(一)行政单位 |
20 |
| |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
| |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.11 |
|
22 |
| |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
23 |
44.26 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
5.11 |
(一)车辆数合计(辆) |
24 |
3 | |
3.公务接待费 |
7 |
|
1.部级领导干部用车 |
25 |
| |
(1)国内接待费 |
8 |
|
2.一般公务用车 |
26 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
|
3.一般执法执勤用车 |
27 |
| |
(二)相关统计数 |
10 |
|
4.特种专业技术用车 |
28 |
| |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
|
5.其他用车 |
29 |
| |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
30 |
| |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
|
|
31 |
| |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
|
|
32 |
| |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
|
|
33 |
| |
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
|
|
34 |
| |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
|
|
35 |
| |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
|
|
36 |
|
八、“三公”支出决算明细表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行及购置费 | ||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
5.11 |
|
|
5.11 |
5.11 |
| ||||
211 |
节能环保支出 |
5.11 |
|
|
5.11 |
5.11 |
| |||
21103 |
污染防治 |
5.11 |
|
|
5.11 |
5.11 |
| |||
2110302 |
水体 |
5.11 |
|
|
5.11 |
5.11 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市城镇污水处理管理中心 |
单位:万元 | |||||||||||||
项目 |
本年收入 |
本年支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
合计 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| ||||
212 |
城乡社区支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
| |||
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
|
2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
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2121499 |
其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,092.51 |
74.40 |
2,018.11 |
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2,092.51 |
74.40 |
67.06 |
7.34 |
2,018.11 |
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