目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共1 个,是韶关市机构编制委员会办公室。
主要职能是负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;负责全市机构编制管理工作;承担全市行政审批制度改革与编制部门权责清单工作。
(二)人员构成情况
市编办共有行政编制24人,后勤服务人员数3人。目前,实有在职人员24人,离退休人员6人,后勤服务人员2人。
(三)预算年度的主要工作任务
做好全市行政审批制度改革及权责清单动态管理等工作,完成部分领域专项改革工作,深化事业单位分类改革,加强机构编制监督检查,并向社会公开实名制信息,做好事业单位法人登记管理、机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人公示信息抽查工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算465.45万元,其中:一般公共预算拨款465.45万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算465.45万元,其中:一般公共预算拨款安排支出465.45万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
1.基本支出预算458.95万元,占预算拨款支出的98.6%。其中:工资福利支出236.44万元,商品和服务支出101.54万元,对个人和家庭补助120.97万元。
2.项目支出预算6.5万元,占预算拨款支出的1.4%。其中:001项目市直机关事业单位网上名称管理6.5万元(主要是由我办每年向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付市直机关事业单位网上名称注册和年度维护费用,并开展相关培训、技术保障等工作)。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为4万元,与上年相比减少33.33%,原因是开源节流,厉行节约。按资金来源分,财政拨款4万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出2万元。