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新丰县审计局抓规范强内控 推动国资国企深化改革

时间:2022-06-13 15:02:51 来源:本站编辑 访问量: -
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  2022年“改革攻坚规范治理年”,新丰县审计局按照县委县政府改革攻坚规范治理工作的部署要求,切实提高政治站位,强化责任担当,聚焦国资国企领域存在的突出问题,加强协调配合,协助县国有资产管理集团有限公司,积极稳妥强化内部管理监督,推动国资国企深化改革。

  一是指导设立内部审计机构。为充分发挥国企内部审计加强自我监督、强化内部控制的重要作用,县审计局多次到县国有资产管理集团有限公司调研了解其目前经营管理等相关情况,指导其设立内部审计机构,配备相应的内部审计人员,隶属主要负责人直接领导,夯实内控工作组织基础。

  二是协助规范建立内部审计制度。为保障国企内部审计工作有效开展,提升国企内部审计工作水平,有效利用内部审计力量和成果,县审计局加强对县国有资产管理集团有限公司建立健全国有企业内部审计制度进行指导。指导其结合自身工作重点,制定符合经营管理实际情况的国企内部审计制度,为完善国有企业经营管理,提高国有资本运营效益提供制度保障。

  三是协助开展国企改革和重组审计工作。为做强做优做大新丰县国有企业,努力解决目前存在的难点痛点堵点问题,县审计局协助县国有资产管理集团有限公司认真开展国企改革和重组审计工作,充分利用第三方审计的力量对26家县属国企近三年来的财务收支情况等进行审计,积极关注苗头性、倾向性、典型性及风险警示问题,对纠正不及时不到位的问题提出意见建议并督促整改,为扎实推进国资国企改革发展保驾护航。(新丰县审计局  李文思 吴文婷)


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