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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-04  发 布 日 期:  2015-11-04 
2015年韶关市浈江区卫生和计划生育局部门预算基本情况说明
2015年韶关市浈江区卫生和计划生育局.
部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
   根据《中共韶关市浈江区委、韶关市浈江区人民政府关于印发<韶关市浈江区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(韶浈发〔2014〕12号),设立韶关市浈江区卫生和计划生育局,为区人民政府工作部门。正科级单位,内设办公室、规划财务股、妇幼健康服务股、政策法规股、疾病预防控制股、医政股、信息与考核股、流动人口服务管理股、科技宣教股、计划生育家庭发展股。
其主要职责:1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划,起草有关规范性文件,提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、协助市有关部门做好疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案,协助市有关部门组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、协助市有关部门做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。协助区有关部门组织开展食品安全风险监测、评估。4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。8、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与人口基础信息库建设。9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。10、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。11、指导镇级卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。13、负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。14、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
区卫生和计划生育局机关行政编制15名。其中:局长1名、副局长3名;股长(主任)10名。
(三)预算年度的主要工作任务
    卫生方面:
    1、继续推进医药卫生体制改革工作,做好基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目工作。
    2、加强做好季节性传染病,特别是做好登革热、中东呼吸综合征、手足口病、人感染H7N9禽流感等重大疾病的防控和突发公共卫生事件应急处置工作。
    3、继续强化医疗质量监督管理,切实做好医疗纠纷和医疗事故的防范工作,提高医疗服务质量。
    4、加大卫生监督执法力度,切实做好卫生监督监测工作。
计划生育方面:
    1、进一步强化计划生育政策宣传力度,加强对各镇(街道)计划生育工作的督查和指导,夯实计划生育基础。
    2、认真做好符合奖励对象的发放工作。
    3、以严厉打击取缔黑诊所,无资质行医人员为重点,大力整治超范围执业,加大打击“两非“行为工作力度。
4、继续和完善卷宗审批工作,做好相关部门的协调工作,摸清底子,加大对欠缴社会抚养费的“旧欠户、钉子户、难点户“的执行力度。
二、预算编制说明
(一)收入预算说明
2015年收入预算2736.61万元,其中:一般公共预算拨款1791.78万元。
(二)支出预算说明
2015年支出预算2736.61万元,其中:一般公共预算拨款1791.78万元。
2015年一般公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算1031.87万元,占预算拨款支出的38%。其中:工资福利支出1021.47万元,商品和服务支出10.4万元。
(三)“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为10.4万元,按资金来源分,财政拨款10.4万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出4万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),公务接待费支出 5.2万元,会议1.2万元。  

相关文件: