财政拨款收入支出决算总表 |
财决01_1表 |
编制单位:韶关市浈江区卫生和计划生育局 |
2014年度 |
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
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9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
73,806,052.49 |
73,370,089.74 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
|
一、基本支出 |
54 |
24,941,087.95 |
24,941,087.95 |
|
25,053,344.95 |
25,053,344.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
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|
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人员经费 |
55 |
21,858,587.61 |
21,858,587.61 |
|
21,927,522.61 |
21,927,522.61 |
|
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
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|
|
日常公用经费 |
56 |
3,082,500.34 |
3,082,500.34 |
|
3,125,822.34 |
3,125,822.34 |
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
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|
|
|
二、项目支出 |
57 |
48,864,964.54 |
48,864,964.54 |
|
48,316,744.79 |
48,316,744.79 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
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|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
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|
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|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
48,864,964.54 |
48,864,964.54 |
|
48,316,744.79 |
48,316,744.79 |
|
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
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|
60 |
|
|
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|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,515,140.00 |
1,515,140.00 |
|
1,091,506.20 |
1,091,506.20 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生支出 |
39 |
72,080,912.49 |
72,080,912.49 |
|
72,072,456.54 |
72,072,456.54 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
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|
63 |
|
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|
|
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|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
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|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
16,131,821.69 |
16,131,821.69 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
50,277,158.31 |
50,277,158.31 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
5,795,700.92 |
5,795,700.92 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
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|
|
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
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|
|
|
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
196,127.00 |
196,127.00 |
|
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
1,165,408.82 |
1,165,408.82 |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
73,806,052.49 |
73,370,089.74 |
本年支出合计 |
77 |
73,806,052.49 |
73,806,052.49 |
|
73,370,089.74 |
73,370,089.74 |
|
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
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|
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
73,806,052.49 |
73,370,089.74 |
支出总计 |
83 |
73,806,052.49 |
73,806,052.49 |
|
73,370,089.74 |
73,370,089.74 |
|
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